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你好增值稅申報不比對,我發(fā)現(xiàn)是因為差了紅沖的金額,為啥都紅沖了還要申報呢

2023-11-06 13:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-06 13:31

你是開票盤的還是在電子稅務局開發(fā)票,如果是開票盤的話,你上報匯總了嗎?

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你是開票盤的還是在電子稅務局開發(fā)票,如果是開票盤的話,你上報匯總了嗎?
2023-11-06
你好,用扣除負數(shù)的差額進行申報。
2023-11-06
對你上月的申報沒有影響的哈,只影響減少本月的收入2000
2024-04-26
你好,應該是紅沖的金額加上正數(shù)金額填寫。
2021-11-01
3月的銷售4月紅沖,1季度還是要按未紅沖前的申報。
2023-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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