你是開票盤的還是在電子稅務局開發(fā)票,如果是開票盤的話,你上報匯總了嗎?
老師你好,我5月做了無票收入,6月份紅沖了,又開了同樣的發(fā)票,7月報稅是發(fā)現(xiàn)開票金額與紅沖的金額差0.01分,申報不了,該怎么辦
小規(guī)模這個季度申報增值稅,但昨天開了5月份紅字普通發(fā)票,,這發(fā)票開錯了,小規(guī)模普票可以這么紅沖是吧,但我今天申報增值稅金額我按紅沖后的金額填報的,但比對通過不了,什么原因
老師,我申報增值稅,專票金額和普票金額都對,但是,普票在第三季度有紅沖,紅沖后變?yōu)樨摂?shù),負數(shù)點申報,申報不了,說不能有負數(shù),這個怎么處理,老師,小規(guī)模納稅人
老師 電子專票紅字回沖后為啥申報增值稅時還是含在里面的呢? 是因為發(fā)票五張開完后紅字回沖不可以嘛? 還是
你好增值稅申報不比對,我發(fā)現(xiàn)是因為差了紅沖的金額,為啥都紅沖了還要申報呢
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價計征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價還是房產(chǎn)凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔 4922 元,被告承擔 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒開過來,支付出去的錢分錄 借:預付賬款 貸:銀行存款 這樣對不對
股東是個人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤需要交個人所得稅嗎
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?