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老師 電子專票紅字回沖后為啥申報增值稅時還是含在里面的呢? 是因為發(fā)票五張開完后紅字回沖不可以嘛? 還是

2023-04-09 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-09 15:00

3月的銷售4月紅沖,1季度還是要按未紅沖前的申報。

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快賬用戶2327 追問 2023-04-09 15:02

我是3月31號做的紅沖 現(xiàn)在申報還是未紅沖前的金額

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齊紅老師 解答 2023-04-09 15:07

你要看抄報稅統(tǒng)計表的最后那個銷售額

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快賬用戶2327 追問 2023-04-09 15:07

是在哪個位置看?

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齊紅老師 解答 2023-04-09 15:08

你抄稅后打印的統(tǒng)計表

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快賬用戶2327 追問 2023-04-09 15:09

您好 在稅務(wù)UK開票系統(tǒng)的哪個位置 麻煩老師說清楚下

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齊紅老師 解答 2023-04-09 15:15

你正常抄稅打印統(tǒng)計表沒?

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快賬用戶2327 追問 2023-04-09 15:22

沒有 是要在哪里打???

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齊紅老師 解答 2023-04-09 15:32

1. 點擊數(shù)據(jù)管理→發(fā)票資料統(tǒng)計→發(fā)票資料查詢統(tǒng)計 2. 點擊紅色框框里面的增值稅XX發(fā)票→選擇年份→選擇月份→查詢→打印(有多個

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快賬用戶2327 追問 2023-04-09 15:34

那老師請問如果金額是未紅沖前的金額 申報稅了以后 交了稅怎么退稅呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-09 15:38

現(xiàn)在更正申報就是了哈。各地不一,聯(lián)系當(dāng)?shù)囟惥痔幚硗硕?

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3月的銷售4月紅沖,1季度還是要按未紅沖前的申報。
2023-04-09
同學(xué)你好 這個開負數(shù)發(fā)票就可以
2023-09-07
您好,不必過分糾結(jié)這個問題。如果是開部分紅字,在實際操作中不收回原發(fā)票的
2020-08-31
都可以 這個看你稅務(wù)局
2021-01-03
?你好? ?是的。 你既然開錯了 就得 填寫負數(shù)來報稅的。? 可以申請?zhí)崾镜?是的?
2021-07-05
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