3月的銷售4月紅沖,1季度還是要按未紅沖前的申報。
請問一下老師,既然普票沖紅可以在對應(yīng)藍字發(fā)票范圍內(nèi)開具多張發(fā)票,為何還必須要收回原發(fā)票呢?收回后肯定是全額沖紅,然后按折讓后的金額再開呀?何來開多張?不懂?
老師 12月開了一張增值稅專用發(fā)票 1月紅字沖回 1月報稅繳納12月的稅額 2月報增值稅的時候 1月紅字發(fā)票的稅額回退回來嗎 還是稅務(wù)系統(tǒng)做為留抵稅額呢
老師 電子專票紅字回沖后為啥申報增值稅時還是含在里面的呢? 是因為發(fā)票五張開完后紅字回沖不可以嘛? 還是
老師你好,本月要紅沖上月開錯了的專票,已經(jīng)開了兩張紅字紙質(zhì)發(fā)票沒有票了,去稅務(wù)領(lǐng)票時說領(lǐng)不到票了,說開全電發(fā)票,但是紅沖還沒有沖完,還要開正確的綠字發(fā)票,稅務(wù)要注銷盤后可以開全電發(fā)票,這個到時電子發(fā)票開得起不,不對應(yīng),電子紅沖發(fā)票能開嗎?
老師,請問當(dāng)月開具數(shù)電票紅沖發(fā)票后,當(dāng)月沖回金額是不含稅金額,是不是代表紅沖發(fā)票開錯了。具體原因,我們單位為一般納稅人,當(dāng)月藍票因信息有誤,當(dāng)月重開了紅票沖回,填寫的時候在原因那欄填寫開票有誤,旁邊有一個灰色選項,含稅,不含稅,我沒選,導(dǎo)致紅字數(shù)電票開完,當(dāng)月回沖金額是不含稅金額,這種情況應(yīng)該怎么處理?
一年的軟件服務(wù)費要分攤稅前扣除嗎?
老師請問一下,5月底發(fā)4月份工資怎么申報個稅? 因為4月計提工資4000元,扣掉4月份社保費,剩下的是按實際發(fā)放數(shù)申報嗎?
老板名下已經(jīng)有了一個工廠,現(xiàn)在她想再買一個工廠,這個新買工廠怎么規(guī)劃的好?
老師 損失不應(yīng)該在借方嗎
老師,我們向供應(yīng)商采購,供應(yīng)商也正常開票給了我們,但是后續(xù)我們發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,需要扣供應(yīng)商的錢,我們是直接在付的貨款中扣,還是讓供應(yīng)商打賠款錢,哪個比較合規(guī)
請問老師物業(yè)公司的成本是哪些呢?
能翻譯一下這是什么意思?
老師,銀行承兌付款的做賬需要哪些附件?
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會計處理,需要哪些附件
這是什么意思?增值稅發(fā)票和個人所得稅什么關(guān)系?
我是3月31號做的紅沖 現(xiàn)在申報還是未紅沖前的金額
你要看抄報稅統(tǒng)計表的最后那個銷售額
是在哪個位置看?
你抄稅后打印的統(tǒng)計表
您好 在稅務(wù)UK開票系統(tǒng)的哪個位置 麻煩老師說清楚下
你正常抄稅打印統(tǒng)計表沒?
沒有 是要在哪里打???
1. 點擊數(shù)據(jù)管理→發(fā)票資料統(tǒng)計→發(fā)票資料查詢統(tǒng)計 2. 點擊紅色框框里面的增值稅XX發(fā)票→選擇年份→選擇月份→查詢→打印(有多個
那老師請問如果金額是未紅沖前的金額 申報稅了以后 交了稅怎么退稅呢?
現(xiàn)在更正申報就是了哈。各地不一,聯(lián)系當(dāng)?shù)囟惥痔幚硗硕?