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老師,社保和工資的分錄,本月沒有生產(chǎn)的情況下我是這樣做的,但好像社保部分重復(fù)了,幫忙看一下哪里有問題。 繳納社保:借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)500 其他應(yīng)收款-某員工500 貸:銀行存款 1000 發(fā)放上月工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資5000 貸:其他應(yīng)收款-某員工500 銀行存款4500 計(jì)提本月工資 借:管理費(fèi)用-工資薪酬5000 貸:應(yīng)付職工薪酬5000 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 借:本年利潤(rùn)5500 貸:管理費(fèi)用-工資薪酬5000 管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)500

2022-12-11 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-11 14:34

您好,個(gè)人部分,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款

頭像
快賬用戶7666 追問 2022-12-11 14:38

好的,那最后結(jié)轉(zhuǎn)損益有沒有多結(jié)轉(zhuǎn),本來應(yīng)付職工薪酬包含了社保部分

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-12 08:06

您好,結(jié)轉(zhuǎn)損益就是將管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)

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您好,個(gè)人部分,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款
2022-12-11
你好,這個(gè)沒有問題的,正確的。
2024-10-17
對(duì)的,同學(xué),分錄沒有問題
2023-12-20
你好,是可以這樣寫的
2022-04-19
同學(xué)你好,你的分錄正確。
2022-07-10
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