同學(xué),你好 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 當(dāng)月抵扣
1、待認(rèn)證進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 2、?待抵扣進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 這兩筆分錄對嗎?現(xiàn)在不是做賬的時候拿到會計手里的才認(rèn)證、抵扣,不在手里的不確定的不認(rèn)證抵扣嗎?為什么還有 待 認(rèn)證和抵扣這一說?
老師你好,購進(jìn)材料發(fā)票稅額做分錄是:借庫存商品,應(yīng)交稅(待扺扣進(jìn)項稅額)貸應(yīng)付賬款,認(rèn)證發(fā)票時借應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額)貸應(yīng)交稅費(待扺扣進(jìn)項稅額)可以嗎?還要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,我當(dāng)月認(rèn)證進(jìn)項稅額,月末要做一筆分錄 借 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額 貸 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎?
老師,請問當(dāng)月認(rèn)證了增值稅發(fā)票,會計分錄應(yīng)該是不是這樣 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項 還是就是當(dāng)時有銷項稅額,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎,怎么做賬?
老師,請問假如這個月有進(jìn)項回來,但是還沒有抵扣,是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項,借 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額,抵扣了,做認(rèn)證進(jìn)項稅額,借 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額,貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,是這樣的嗎
老師,請問小規(guī)模納稅人,兩萬元普票,跨市裝飾裝修,是否需要預(yù)交稅款。謝謝
怎樣拿到賠償快一些?走勞動監(jiān)察大隊是不是比申請仲裁要快一些
這個快遞的超區(qū)費是怎么算的啊看不懂
辭退員工補償?shù)腘+1計入什么科目
老師們好,請問珠寶行業(yè)的,增值稅和消費稅的計稅依據(jù)是什么?都是以實際收到差額去報嗎?因為有舊料抵。
上月電費數(shù)字是01789本月電費數(shù)字是19711多少錢
24期末資產(chǎn)總額33353090.63元,企業(yè)匯算年報基礎(chǔ)信息表上的資產(chǎn)總額是自動提取的金額2014.29萬元,不知道是怎么計算出來的,辛苦您幫我算算這里提取的金額是對的嗎?怎么得出的?
老師您好,公司已經(jīng)有一輛車了,股東還能把名下的車賣給公司嗎,本來也是公司在用,這個每個公司可以有多個購車指標(biāo)嗎
老師,我的電腦上已經(jīng)有一家個稅的數(shù)據(jù)了,現(xiàn)在又要增加一家公司的個稅數(shù)據(jù)。我把那家公司的數(shù)據(jù)一恢復(fù),我的原來的個稅就不見了,那怎么樣使2家個稅在一起且原來數(shù)據(jù)都在啊?
我們是一般納稅人,建筑公司。有1個1千萬的 項目要掛靠我們,他們說給我們12個點包干,發(fā)票可以按我們的方案提供給我們,這個劃不劃算?對方要我做一個方案給他們,我要怎么準(zhǔn)備這個稅前籌劃方案呢?
如果購買商品時還不能確定要不要抵扣,應(yīng)該怎么做
同學(xué),你好 等到確定的時候再做
沒確定之前這筆業(yè)務(wù)不做賬???
同學(xué),你好 你不確定,就不好做賬的
做待認(rèn)證進(jìn)項稅不行嗎?
同學(xué),你好 可以,那就是這個月不認(rèn)證
那到了月底又想認(rèn)證了呢?
同學(xué),你好 那你轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額