你好,那這種可能就是騙子
我目前任職的這家公司的老板有3家公司,A,B,C。 1.老板把A的固定資產(chǎn)原價(jià)賣(mài)給B,讓我開(kāi)票。開(kāi)票員,收款人,復(fù)核人都不是我。有風(fēng)險(xiǎn)? 2.本來(lái)我勞動(dòng)合同簽的是A,然后現(xiàn)在她讓我當(dāng)C的開(kāi)票員,開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票把C的一些設(shè)備賣(mài)給A。并說(shuō)下個(gè)月把我的社保改在C交。有風(fēng)險(xiǎn)嗎? 并且是我來(lái)做C和B的賬,老師有什么風(fēng)險(xiǎn)?今天我說(shuō)我不想當(dāng)開(kāi)票員老板不同意,問(wèn)他業(yè)務(wù)是真實(shí)的嗎?他說(shuō)是。老師
老師,之前我們21年預(yù)繳稅款3000多現(xiàn)在只交2000多的稅局,然后專(zhuān)管員要求退稅,然后申請(qǐng)了退稅,接到稅務(wù)局的電話(huà)說(shuō)這兩年利潤(rùn)差距太多,檢測(cè)存在政策風(fēng)險(xiǎn)。要求拿財(cái)務(wù)報(bào)表跟今年匯算的去核對(duì)!這有風(fēng)險(xiǎn)嗎?發(fā)票都是真實(shí)的。業(yè)務(wù)也是真實(shí)的!
老師,我接到稅務(wù)局的電話(huà),她說(shuō)她是風(fēng)險(xiǎn)管控方面的人員,說(shuō)我們企業(yè)我3個(gè)低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),本來(lái)是打算上門(mén)來(lái)的,后面還是讓我們自查。我加了她的微信,請(qǐng)問(wèn)接到這種電話(huà)嚴(yán)重嗎?
老師,我今天接到一個(gè)稅收風(fēng)險(xiǎn)管理局的工作人員,發(fā)給我3個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),讓我提交資料,這種是真的假的,之前有風(fēng)險(xiǎn)都是專(zhuān)管員給發(fā)
老師,我們公司有一部分人是不交保險(xiǎn)的,如果做勞務(wù)費(fèi)他們代開(kāi)發(fā)票需要交的個(gè)稅太多了,員工不愿意,這種情況,①工資表正常做,個(gè)稅只申報(bào)交保險(xiǎn)的員工,②工資表正常做,個(gè)稅交不交保險(xiǎn)的也都申報(bào),這兩種方法,哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更小一點(diǎn)
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時(shí)工整理水果,總共20個(gè)人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金就付了,還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個(gè)費(fèi)用怎么做賬啊,沒(méi)看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個(gè)月給付工資4000元錢(qián).怎么做賬哈
5月3號(hào)入職6月15號(hào)發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢(qián)?7月15號(hào)又發(fā)多少錢(qián)?
老師,如果別人代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開(kāi)通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢(qián),備注購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢(qián)會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢(qián)。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷(xiāo)售金額260100,銷(xiāo)售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
但是老師 他加我微信 發(fā)我截圖,確實(shí)是稅務(wù)局的系統(tǒng),說(shuō)我們有3個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),讓提交資料
稅務(wù)局一般是不會(huì)讓你們加微信的,就會(huì)給你們直接打電話(huà)的
說(shuō)是納稅評(píng)估所的,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)是什么單位啊,他讓寫(xiě)情況說(shuō)明
這個(gè)是不是你加的個(gè)人的微信呀?
是的老師,先是打電話(huà),然后讓我加他微信,給我發(fā)的截圖,請(qǐng)問(wèn)該怎么寫(xiě)情況說(shuō)明啊,第一個(gè)疑點(diǎn),我查了下之前報(bào)的企業(yè)所得稅報(bào)表,管理費(fèi)用中研究費(fèi)用和匯算清繳稅表研發(fā)費(fèi)用中數(shù)據(jù)一樣啊
還有疑點(diǎn)2,我們主營(yíng)業(yè)務(wù)就是研發(fā)信息技術(shù),開(kāi)票都是技術(shù)服務(wù)費(fèi),占比100%,員工也是大部分研發(fā)人員,他們工資占比高,也很正常啊,還有疑點(diǎn)3印花稅,他上面說(shuō)按照開(kāi)票金額*萬(wàn)分之3繳納,但是開(kāi)票特別小金額的是沒(méi)有合同的,我只交了有合同的印花稅,這該怎么寫(xiě)情況說(shuō)明,才沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)呢老師,求助您
這真是抱歉,這個(gè)我沒(méi)操作過(guò),您可以按照賬上真實(shí)情況寫(xiě)
老師,這個(gè)印花稅,是按照申報(bào)收入來(lái)繳納還是按照開(kāi)票的金額來(lái)繳納呢,我們金額小的客戶(hù),幾百的1千的,我們按照真實(shí)的開(kāi)票,沒(méi)合同,這種是交印花稅還是不交的
有合同按照合同 沒(méi)合同就是開(kāi)票金額算的?
如果要交,我們?cè)诮衲杲恍袉?,這個(gè)會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎
如果都已經(jīng)給你們發(fā)過(guò)來(lái)了,估計(jì)會(huì)有滯納金的
滯納金是怎么算的老師,像這個(gè)匯算清繳,不是5月30才結(jié)束嗎,是從5月30日開(kāi)始算嗎時(shí)間
您說(shuō)的不是印花稅嗎 還是企業(yè)所得稅
印花稅老師,疑點(diǎn)3是印花稅,印花稅這個(gè)是不按匯算清繳時(shí)間來(lái)算的是嗎
不是 得看你印花稅申報(bào)期限來(lái)算滯納金 匯算清繳針對(duì)的是企業(yè)所得稅