做福利費(fèi)就可以的,就是不允許稅前扣除。
老師,我公司是辦了一個(gè)職工食堂專門為員工提供中晚餐,是免費(fèi)的。那每次食堂產(chǎn)生的配送菜也是有發(fā)票的,我每次都是做管理費(fèi)用-福利費(fèi)開支的。這次食堂購(gòu)了冰柜1500元,還有為食堂裝修了一下,讓員工就餐環(huán)境更舒適 ,那收到冰柜發(fā)票及裝修發(fā)票我要怎么做賬呀。有點(diǎn)不知所處。請(qǐng)老師多多指點(diǎn),謝謝
你好,我們公司這個(gè)月開始提供員工中餐晚餐,餐費(fèi)從工資扣除的,這個(gè)直接職工工資扣除嗎,第二個(gè)問題是去菜市場(chǎng)買菜回來(lái)做飯的,菜市場(chǎng)沒有收據(jù)沒有發(fā)票提供,只有個(gè)付款截圖,請(qǐng)問這個(gè)怎么入帳好,能稅前扣除嗎
公司食堂給員工提供午餐,我們也都辦了飯卡,自己花錢充值,比如一頓飯是10元,實(shí)際我們花5元,發(fā)工資也不會(huì)提現(xiàn)現(xiàn)給我們補(bǔ)貼的飯錢,因?yàn)槭程枚际菑膫€(gè)人購(gòu)買食材,沒有發(fā)票沒有收據(jù),今天經(jīng)理給我發(fā)了一個(gè)截圖,秒懂會(huì)計(jì),這個(gè)圖片上應(yīng)該怎么來(lái)做賬合適??需要提供什么??提問了咋沒人回
老師你好,我們公司的食堂平時(shí)是員工或者客人來(lái)吃飯,賬務(wù)處理是計(jì)入福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)。但是偶爾外來(lái)人員來(lái)食堂吃飯,我們是有收取費(fèi)用。并且還需要開發(fā)票。想問下這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理?發(fā)票需要怎么開給他們。我們是制造行業(yè)。
公司目前還沒有飯?zhí)茫胁透聿投际菑耐饷嬗嗁?gòu)回來(lái)給員工吃,只有收據(jù)沒有發(fā)票,這種要怎么做賬務(wù)處理?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請(qǐng)問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
如果能取的發(fā)票的話,能稅前扣除嗎?
按工資的14%抵扣所得稅。
如果后續(xù)改成公司飯?zhí)茫巢亩际亲约嘿I,請(qǐng)人做飯,免費(fèi)提供給員工,這種又要怎么處理呢?
也是做福利費(fèi),你購(gòu)買的食材,做飯人員的工資,這個(gè)就是福利費(fèi)
支付的時(shí)候都是先計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),然后再根據(jù)承擔(dān)的部門計(jì)算各自的費(fèi)用是嗎?比如后面計(jì)入管理費(fèi)用?
是的,但是分不出來(lái)的,直接都做管理費(fèi)用。
這個(gè)14%的抵扣是基于取得有發(fā)票的前提是嗎?如果只有收據(jù)沒有發(fā)票,那全部都不能抵扣,都要稅前扣除
你好對(duì)的 是這么做的