同學(xué)你好,這部分屬于在產(chǎn)品,有核算在產(chǎn)品明細(xì)的吧,把這部分放單庫存商品(在產(chǎn)品里)
老師好!制造業(yè)每天都有完工產(chǎn)品入庫,但是,生產(chǎn)工人的工資要到月底才能計提確認(rèn)生產(chǎn)成本,那么,這個賬務(wù)怎么處理?
老師你好!企業(yè)繳納社保單位部分由企業(yè)每月支付,年底勞動局給全額退款單位部分繳納的款項,賬務(wù)處理怎么做
老師你好,按訂單生產(chǎn),我們按訂單核算,這算分批法嗎?月底有未完工的產(chǎn)品,但是材料已經(jīng)出庫的,月底要怎么結(jié)賬?
你好,產(chǎn)品做好了沒有出貨,這部分借記庫存商品 貸記生產(chǎn)成本,那完工一半沒完成的要怎樣處理呢,月末車間一堆未完工我要怎么弄啊
#提問#老師生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月銷售發(fā)出商品,有未開具發(fā)票的,月底賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?需要做哪些分錄?需要把銷項稅做上嗎?當(dāng)月采購未來發(fā)票的怎么處理?具體分錄寫一下,謝謝!
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進(jìn)項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
你意思,,借庫存商品,庫存商品在產(chǎn)品,貸貸生產(chǎn)成本嗎
是的同學(xué),不知道你們系統(tǒng)或者能否在產(chǎn)品對應(yīng)的生產(chǎn)成本月末自動歸集
老師我們用的用的用友暢捷通,不知道有沒有這個功能,剛開始做生產(chǎn),之前都是按單次計算走的現(xiàn)在我想按月結(jié),而且我們還有代加工,所以感覺有點復(fù)雜,沒有思路
嗯嗯,是有的,應(yīng)該專門有核算的在產(chǎn)品這個項目
好的老師,謝謝啦,我周一去看看
好的,不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快