借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
六月份公司給客戶先開了發(fā)票,七月份貨款才到賬,六月做了這兩筆憑證,那么七月收到貨款的憑證要怎么做,下面是六月做的 應(yīng)收款 借 其他應(yīng)收款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 某某公司 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 國地稅減免 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 貸 營業(yè)外收入 稅費(fèi)減免
老師我9月份開的普通發(fā)票113011.72,分錄為:借:應(yīng)收賬款 110311.72 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10972.12 應(yīng)交稅金一增值稅銷項(xiàng) 3291.60. 10月份紅沖了13011.72 開過了張普票 12411.48 這筆分錄怎么調(diào)整。
老師好,我10月份支付了一筆保證金,分錄: 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 11月這個(gè)保證金又退回來了 我現(xiàn)在該怎么調(diào)整分錄,調(diào)整的憑證里還用附原始憑證嗎?
老師假如8月份預(yù)收了6個(gè)月的服務(wù)費(fèi)2400,要從9月份開始分?jǐn)?00,憑證借預(yù)收賬款主營業(yè)務(wù)收入400,貸現(xiàn)金400這樣對嗎?
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2022.11月記賬憑證,收入重復(fù)做了一筆,53號為正常憑證,54號為重復(fù)多做的記賬憑證 2022.11月53號記賬憑證:借:應(yīng)收賬款70720貸:主營業(yè)務(wù)收入62,584.07貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)8,135.93 2022.11月54號記賬憑證:借:應(yīng)收賬款70720貸:主營業(yè)務(wù)收入62,584.07貸:庫存現(xiàn)金8,135.93 在2023.7月份跨年做的調(diào)整記賬憑證為(就是要沖銷2022.11月54號記賬憑證): 借:應(yīng)收賬款-70720貸:以前年度損益調(diào)整-62,584.07貸:庫存現(xiàn)金-8,135.93 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤:借:利潤分配--未分配利潤62,584.07;貸:以前年度損益調(diào)整62,584.07 請問2023.7月份的調(diào)整分錄這樣做對嗎?
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)老師的住宿費(fèi),車票這些費(fèi)用應(yīng)該入什么科目
老師,檸檬云的軟件,明細(xì)科目錄錯(cuò)了,在哪里修改?
老師廚房里面買的冰柜應(yīng)該怎么做賬
是管理費(fèi)還是制造費(fèi)啊
老師,你好,麻煩提供一份適用于農(nóng)業(yè)公司的進(jìn)銷存系統(tǒng),之前老師發(fā)給我的不能編輯,也不適用于農(nóng)業(yè)公司,表格要有記錄損耗的那種。
老師好,合同履約成本計(jì)提的減值準(zhǔn)備金額怎么算的,不太理解
老師,你提供的這份進(jìn)銷存系統(tǒng)怎么不能編輯呢
請問老師計(jì)提費(fèi)用付發(fā)票支付的時(shí)候需要再付發(fā)票嗎
剛到一個(gè)公司,以前沒有賬本,沒有期初余額怎么辦
我今年29歲,考了稅務(wù)師證書,想轉(zhuǎn)行做會(huì)計(jì)還來得及嗎?