對的,是的,是這么做的。
請問老師收一年的服務(wù)費(fèi),開了一張發(fā)票,按12個月確認(rèn)收入,收到錢 借銀行存款 貸預(yù)收賬款,開發(fā)票交增值稅 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項稅額 ,之后十一個月確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 …這樣做對嗎?之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
老師好,我們單位收到錢時,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 ,因?yàn)槭盏腻X是以后月份的,要每月進(jìn)行分?jǐn)?,分?jǐn)倳r借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 。我想問:如果客人要開票,那我這個分錄怎么做?會重復(fù)交稅嗎?謝謝!
9月份給對方開了400多萬的發(fā)票,后來到了10月這個合同執(zhí)行不下去了,錢也沒收到,需要把400多萬的發(fā)票作廢掉。但是9月的賬我又的做:借應(yīng)收賬款,貸:稅,主營業(yè)務(wù)收入。那我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款金額就變得很大了,這樣報報表沒事嗎
老師好,4月份我司預(yù)收工程定金3萬,還預(yù)付勞務(wù)費(fèi)2萬,(4月份財務(wù)處理:借:銀行3萬,帶:預(yù)收3萬,借:預(yù)付2萬,借:銀行2萬)5月完工開了一張發(fā)票收入建筑工程收入9.9萬,(借:應(yīng)收5.9萬借:預(yù)收3萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入9.9萬(小規(guī)模)5月到勞務(wù)發(fā)票3.5萬,(4月份定金付了2萬)借:勞務(wù)成本3.5萬,貸:應(yīng)付1.5萬,預(yù)付2萬,轉(zhuǎn)了成本:借:主營成本,貸:勞務(wù)成本(那么6月份客戶要求把尾款5.9萬用代發(fā)工資的形式來發(fā)放工資,這樣的話如何處理???
老師,9 月開票2000元服務(wù)費(fèi),這個2000元是一年的,分錄是這樣嗎? 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-a公司 每月分錄: 借:主營業(yè)務(wù)收入 2000/12 貸:預(yù)收賬款-a公司 2000/12
老師,制造業(yè)每個月繳納社保,我計提時,是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費(fèi)用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對公賬戶匯了一筆款,還沒有開具發(fā)票,由于A企業(yè)經(jīng)營不善,A企業(yè)已注銷,原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項到原法人代表的個人卡里,退還之前,B企業(yè)應(yīng)該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務(wù)稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來源,施工隊按實(shí)際使用柴油量,按實(shí)際使用量每天付款。價格以當(dāng)?shù)厥袌鰭炫苾r,含13%的稅,可用于抵扣勞務(wù)稅。
個體工商戶更正增值稅申報數(shù)據(jù),重新填列專票金額,為什么沒有重新計稅呢
老師, 問一下 債務(wù)重組什么情況下用投資收益 啥情況又用其他收益 我之前聽課的時候聽懂了的 好會兒沒復(fù)習(xí) 又給整忘了,純金投收 非純金其收 債權(quán)人只用投收是不 我記不起來了[捂臉],解析下
老師,我今天申報個稅,忘記把5000敲進(jìn)去了咋辦,就是扣除基數(shù)5000的這個?
老師, 問一下 債務(wù)重組什么情況下用投資收益 啥情況又用其他收益 我之前聽課的時候聽懂了的 好會兒沒復(fù)習(xí) 又給整忘了,純金投收 非純金其收 債權(quán)人只用投收是不 我記不起來了[捂臉]
老師, 問一下 債務(wù)重組什么情況下用投資收益 啥情況又用其他收益 我之前聽課的時候聽懂了的 好會兒沒復(fù)習(xí) 又給整忘了,純金投收 非純金其收 債權(quán)人只用投收是不 我記不起來了[捂臉]
600元勞務(wù)費(fèi)當(dāng)月分2次支付,當(dāng)月付款方需要向稅務(wù)局申報個稅和增值稅嗎?要是申報增值稅是要付款方代開增值稅發(fā)票嗎?
老師,我想問一下,財務(wù)報表上期末美元乘以月末的匯率,不等于月末的匯率,是之前財務(wù)做的,怎樣寫說明,讓老板簽字,寫調(diào)整差異的說明,如果不寫說明調(diào)整的話,我接手做的話,就是我的責(zé)任