對的,是的,是這么做的。
請問老師收一年的服務(wù)費(fèi),開了一張發(fā)票,按12個月確認(rèn)收入,收到錢 借銀行存款 貸預(yù)收賬款,開發(fā)票交增值稅 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 ,之后十一個月確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 …這樣做對嗎?之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
老師好,我們單位收到錢時,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 ,因?yàn)槭盏腻X是以后月份的,要每月進(jìn)行分?jǐn)?,分?jǐn)倳r借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 。我想問:如果客人要開票,那我這個分錄怎么做?會重復(fù)交稅嗎?謝謝!
9月份給對方開了400多萬的發(fā)票,后來到了10月這個合同執(zhí)行不下去了,錢也沒收到,需要把400多萬的發(fā)票作廢掉。但是9月的賬我又的做:借應(yīng)收賬款,貸:稅,主營業(yè)務(wù)收入。那我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款金額就變得很大了,這樣報報表沒事嗎
老師好,4月份我司預(yù)收工程定金3萬,還預(yù)付勞務(wù)費(fèi)2萬,(4月份財務(wù)處理:借:銀行3萬,帶:預(yù)收3萬,借:預(yù)付2萬,借:銀行2萬)5月完工開了一張發(fā)票收入建筑工程收入9.9萬,(借:應(yīng)收5.9萬借:預(yù)收3萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入9.9萬(小規(guī)模)5月到勞務(wù)發(fā)票3.5萬,(4月份定金付了2萬)借:勞務(wù)成本3.5萬,貸:應(yīng)付1.5萬,預(yù)付2萬,轉(zhuǎn)了成本:借:主營成本,貸:勞務(wù)成本(那么6月份客戶要求把尾款5.9萬用代發(fā)工資的形式來發(fā)放工資,這樣的話如何處理???
老師,9 月開票2000元服務(wù)費(fèi),這個2000元是一年的,分錄是這樣嗎? 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-a公司 每月分錄: 借:主營業(yè)務(wù)收入 2000/12 貸:預(yù)收賬款-a公司 2000/12
老師,公司章程最后要不要蓋公司公章
老師,報銷發(fā)現(xiàn)電子高鐵票稅號錯誤,能重新更正打印過嗎?
老師,我公司受托代銷商品,委托方要求按月支付銷售成本,并規(guī)定利潤五五分成,利潤年末一次性支付,請問該怎么做利潤的分錄
公司對個人轉(zhuǎn)賬怎么做分錄
代付的電費(fèi)收回,開的是普通發(fā)票,做賬時會計科目怎么做賬?
老師,您好!我們是高中學(xué)校,現(xiàn)在涉及到學(xué)費(fèi)回?fù)芸铐?xiàng),收到學(xué)費(fèi)回?fù)芗皩W(xué)校用學(xué)費(fèi)回?fù)芸铐?xiàng)支付費(fèi)用怎么做分錄好?主要收到和支出預(yù)算會計分錄用哪個不是很理解
收到員工的生育津貼怎么做賬
老師,比如A公司借自然人(這個自然人不是股東)50萬借款,A公司原有兩個股東一個是自然人一個是法人公司,A公司收到實(shí)繳為我0,現(xiàn)在這個借款自然人說錢不要了要轉(zhuǎn)股份,中間這些都交什么稅
老師你好!2024.9拿到發(fā)票掛了應(yīng)付賬款,現(xiàn)在才知曉是私人支付,現(xiàn)拿來報銷??梢灾苯佑闷渌麘?yīng)付款沖應(yīng)付賬款嗎?例如:借:應(yīng)付賬款—xxx公司 貸:其他應(yīng)付款—xxx人
老師,請問做以前年度損益調(diào)整要調(diào)以前的報表嗎