你好,收到發(fā)票的時(shí)候,先把之前暫估的分錄紅沖 借:應(yīng)付賬款—暫估,貸:庫存商品 然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄 借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款? 等科目?
6月采購商品已經(jīng)付款,貨已入庫,7月才收到發(fā)票,會計(jì)分錄怎么寫
先付款,商品已經(jīng)入庫,現(xiàn)在才收到發(fā)票,會計(jì)分錄怎么寫
請問:2月商品入庫發(fā)票未到,借:庫存商品(暫估),貸:應(yīng)付賬款(暫估)。同時(shí)2月暫估的商品己發(fā)出,借:發(fā)出商品-暫估,貸:庫存商品(暫估)。3月收到發(fā)票分錄怎么做?(收到發(fā)票金額跟暫的全額是一致的)
請問商品入庫沒有收到發(fā)票只有送貨單,要先怎樣入賬?發(fā)票下個(gè)月才收到
老師,采購時(shí),貨先到先入庫,發(fā)票后到。 1.先入庫時(shí)暫估入庫:借:庫存商品—暫估(含稅) 貸:應(yīng)付賬款 2.收到發(fā)票時(shí),有票折 3.付貨款時(shí)有現(xiàn)金折扣 老師,請問第2和第3分錄怎樣做?
老師 折舊 算 本年累計(jì)折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點(diǎn)1.3.6.9 不同月份進(jìn)來的資產(chǎn) 想要用 公式合計(jì)一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類,請問怎么單獨(dú)核算成本呢
集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表中財(cái)務(wù)信息審計(jì)代表全面審計(jì)!然后他是包含審計(jì)和審閱么? 不重要的組成部分實(shí)施的也可以是審計(jì)和審閱么還有特定程序和部分事項(xiàng)審計(jì)么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷售額沒超過30萬,企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請講一下匯算清繳退回的預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理
請問老師,融資擔(dān)保有限公司的擔(dān)保費(fèi)用,開的是金融服務(wù)*擔(dān)保費(fèi) 稅率是免稅,請問老師這個(gè)擔(dān)保費(fèi)是免增值稅的么?
老師,麻煩問一下應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅手工賬要怎么登賬簿
這個(gè)題目中,支付的農(nóng)產(chǎn)品價(jià)款10000元不是價(jià)稅合計(jì)的金額嗎?答案怎么沒價(jià)稅分離呢?不是應(yīng)該按9%的剔除,10%的稅率來嗎?怎么的進(jìn)項(xiàng)也要做相應(yīng)的轉(zhuǎn)出?運(yùn)費(fèi)不可正常抵扣嗎?
預(yù)收帳款帳戶期初貸方余額為18000元,本期貸方發(fā)生額為16000元,本期借方發(fā)生額為24000元,該帳戶期末余額為(A借方10000元B借方26000元C貸方10000元0貸方26000元
老師,請問在建期間購買生產(chǎn)用的,放產(chǎn)品的盤子計(jì)入什么科目
庫存商品要重新做啊,庫存商品都已經(jīng)出庫截止成本了
你好,之前入庫沒有發(fā)票,是做暫估入賬處理。 之后取得發(fā)票了,就需要先把暫估的紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)的分錄。