你好,借預(yù)付賬款貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸預(yù)付賬款。
6月采購(gòu)商品已經(jīng)付款,貨已入庫(kù),7月才收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
購(gòu)買(mǎi)商品,商品收到已入庫(kù),但是發(fā)票未到,貨款已經(jīng)支付,內(nèi)賬怎么做分錄
先付款,商品已經(jīng)入庫(kù),現(xiàn)在才收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
購(gòu)買(mǎi)的商品貨款已經(jīng)支付并且已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),但是發(fā)票還沒(méi)收到,會(huì)計(jì)分錄要怎么處理呢?
購(gòu)買(mǎi)的商品貨款已經(jīng)支付并且已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),但是發(fā)票還沒(méi)收到,會(huì)計(jì)分錄要怎么處理呢?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫(xiě)成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶(hù)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
老師我們是那種月底統(tǒng)一開(kāi)票給我們的
錢(qián)已經(jīng)付完,商品也入庫(kù)了
你好,那你收到貨物付了錢(qián),借庫(kù)存商品貸銀行存款,是不是這么做的?
對(duì),然后月底收到發(fā)票我不知道怎么寫(xiě)了
收到了發(fā)票,你需要紅沖這個(gè)入庫(kù),但是銀行存款沒(méi)有退回來(lái),用一個(gè)往來(lái)科目代替,借預(yù)付賬款貸庫(kù)存商品,這個(gè)能看懂嗎?
摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)
你好,紅沖暫估入庫(kù) 入庫(kù)xx產(chǎn)品
老師,我原來(lái)會(huì)計(jì)分錄是不是要寫(xiě) 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款
之前的分錄借庫(kù)存商品貸,銀行存款可以的,不影響。
我的第三個(gè)分錄貸預(yù)付賬款,你最后余額0
老師收到發(fā)票的摘要怎么寫(xiě)
你好,入庫(kù)某某產(chǎn)品就可以的。