同學,你好 那做不了了,要么把運費單獨計入運費,要么之前的原材料分錄紅沖,重新做
供貨商發(fā)了2個原材料,開在一張發(fā)票上,含稅金額是5000和6000,另付一張運費發(fā)票含稅金額300,運費是不是直接分攤到原材料上記入原材料成本,怎么分攤?
#提問#老師購買原材料的運費單獨開票怎么怎么做賬分攤到原料里,還是入哪個費用科目?
#提問#老師購買原材料運費發(fā)票跨月了才來和進原料的發(fā)票不是一起來,怎么把運費攤到原料里?
老師,原材料和運費不是一起支付的,原材料發(fā)票先到,運費發(fā)票后到過好幾個月才到,運費發(fā)票到時入到原材料成本數(shù)量和單價需要填嗎?怎么填
老師,采購原材料的運費發(fā)票開進來了。但是采購的這批原材料發(fā)票,當月只到了一小部分。請問這個運費發(fā)票我不計入原材料里。直接計入管理費用-運費里可以嗎?
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?