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Q

老師,一般納稅人公司,每個月的應(yīng)交稅費都沒有做結(jié)轉(zhuǎn),進項和銷項都有余額,現(xiàn)在怎么辦呢?

2023-11-03 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-03 11:19

你好,按月根據(jù)銷項稅額,進項稅額情況,補做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了?

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快賬用戶1027 追問 2023-11-03 11:21

這個補做分錄應(yīng)該怎么寫呢?

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快賬用戶1027 追問 2023-11-03 11:25

能不能把之前沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的稅費銷項與進項一次性做一筆分錄全部結(jié)轉(zhuǎn),還是必須要一個月一個月的結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2023-11-03 11:44

你好,需要按月結(jié)轉(zhuǎn)。 比如銷項大于進項的時候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

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快賬用戶1027 追問 2023-11-03 11:50

如果進項大于銷項呢?分錄怎么寫?

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-03 11:53

你好,如果進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

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你好,按月根據(jù)銷項稅額,進項稅額情況,補做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了?
2023-11-03
結(jié)轉(zhuǎn)了就可以 ?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-07
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-08-24
就把已交稅額那里按進項,銷項調(diào)整相同數(shù)額
2023-06-07
您好,平時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
2023-11-20
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