按特許權(quán)使用費(fèi)所得計(jì)征個(gè)人所得稅,每次收入不滿4000元的,減除費(fèi)用800元,4000元以上的,減除20%的費(fèi)用,然后就其余額按20% 比例稅率征稅
服務(wù)的成果中使用的技術(shù)屬于提供方的,構(gòu)成特許權(quán)使用費(fèi);所有權(quán)屬于接收方的,不屬于特許權(quán)使用費(fèi)。對嗎?
1-在企業(yè)所得稅里面,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)的使用權(quán)是屬于特許權(quán)使用費(fèi)收入,轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)所有權(quán)是轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入。 2*在個(gè)人所得稅里面,無形資產(chǎn)所有權(quán),使用權(quán)轉(zhuǎn)讓都是屬于特許權(quán)使用費(fèi)收入 老師,這樣理解沒錯(cuò)吧
老師,算企業(yè)所得稅時(shí)的廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)的限額,這個(gè)收入包括銷售商品服務(wù)和勞務(wù),出租不動(dòng)產(chǎn)的租金,包含特許權(quán)使用費(fèi)收入嗎?另外這個(gè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)使用權(quán)2000算不算?這個(gè)是無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓還是特許權(quán)?
老師:請問 一下,這個(gè)專利技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓,不應(yīng)該是財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓嗎?怎么不去扣減這個(gè)成本來繳納企業(yè)所得稅、這個(gè)是非居民企業(yè)?難道技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓還屬于特許權(quán)???
轉(zhuǎn)讓技術(shù)屬于特許權(quán)使用費(fèi)嗎?交個(gè)稅的話怎么算?
老師。問一個(gè)問題,比如今天一個(gè)股東,買鋼管花了750元,然后,它沒有開發(fā)票就是對方手寫了一個(gè)銷售單,這個(gè)股東說,下次開木材的費(fèi)用發(fā)票抵這個(gè)750就可以了這樣子操作有問題嗎?這個(gè)750是汽車公司買的,是費(fèi)用收據(jù)
老師,6號(hào)憑證收回前欠借款,在工作中我把住宿費(fèi)和交通費(fèi)分明細(xì)填寫可以嗎?
老師好,是航天運(yùn)輸服務(wù)還是航空運(yùn)輸服務(wù)稅率是零
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 1、意思是上面那個(gè)截圖14個(gè)倉位我去導(dǎo)出來?那倉庫起碼要給我進(jìn)銷存數(shù)量匯總表吧,還有生產(chǎn)部的在制品明細(xì)表。 2、那我自已導(dǎo)數(shù)據(jù),我怎么知道是否賬實(shí)相符呢。那我今天那問題匯總表前面兩項(xiàng)是不可行的了
企業(yè)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),如何能最大化減少轉(zhuǎn)讓成本
老師,紡織公司每天都會(huì)和不同家紡織公司買樣布,一家都是幾米幾米的買,一次也就幾十塊錢不等,一天下來有個(gè)10幾家,錢是公司采樣員工以微信支付的,對方只有收據(jù),開不進(jìn)來發(fā)票,這時(shí)財(cái)務(wù)如何入賬?
如果在匯算清繳的時(shí)候,交了企稅,報(bào)表對不上了,怎么辦?需要更改報(bào)表還是什么怎么處理?
董老師,可是跨境平臺(tái)扣費(fèi)無法開票,錢也無法到賬,那做費(fèi)用企業(yè)所得稅不是得調(diào)增嗎?這部分費(fèi)用也是客戶承擔(dān)吧?(FOB價(jià)
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)個(gè)體戶怎么申報(bào)稅呢?
你好,抵扣是什么意思
不是按財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?特許權(quán)使用費(fèi)所得,是指個(gè)人提供專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、非專利技術(shù)和其他許可權(quán)使用權(quán)取得的所得。也沒有轉(zhuǎn)讓技術(shù)啊?只有非專利技術(shù),它屬于哪個(gè)?
那就得看這個(gè)技術(shù)屬于哪方面技術(shù)了,要是非專利技術(shù)就是按照這個(gè),要是其他的就按照財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)讓所得
題目也沒說呢
這種做題的時(shí)候可以看下,一般題目沒有特殊表明都是按照這個(gè)算