您好,出險(xiǎn)后及時(shí)聯(lián)系保險(xiǎn)客戶經(jīng)理,提供資料就可以賠付。 1、發(fā)生保險(xiǎn)事故時(shí),企業(yè)一般會先行墊付費(fèi)用:借:其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)公司,貸:銀行存款; 2、企業(yè)收到賠償款后,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)公司 3、賠償款項(xiàng)大于企業(yè)先行墊付時(shí),借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入; 4、賠償款項(xiàng)小于企業(yè)先行墊付款項(xiàng)時(shí),借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)公司
老師您好,我們是拍賣行業(yè),主要拍賣汽車,請問在車沒賣出去之前,我們先支付給車主的一部分車款應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理? 還有就是我們的車是從保險(xiǎn)公司競標(biāo)過來的,然后再拍賣出去,之前問過一些老師,說我們是差額收入,比如我們競標(biāo)價(jià)1萬,拍賣成交價(jià)1.2萬,但是在處理業(yè)務(wù)的時(shí)候還會產(chǎn)生一些拖車或者物流費(fèi)用,這些費(fèi)用是應(yīng)該沖減收入還是怎么處理,關(guān)鍵這些費(fèi)用多數(shù)沒有發(fā)票,請老師解答一下,謝謝!
想請教老師的問題如下: 1-客戶在我們4S店購買質(zhì)保險(xiǎn),假如需要1000元(我們本身不具備這個業(yè)務(wù)) 2-客戶付錢給我們后,我們再付1000給具備這個業(yè)務(wù)的A公司,A收到款后會給我們開票 3-我們與A的這個業(yè)務(wù),每一筆會收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開票 疑問:這個賬該怎么寫分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預(yù)付賬款 3-A公司給我們開票后再做成本 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨(dú)的完整業(yè)務(wù)。 我總覺得這樣做不妥,但是也不知道怎么做更好,請老師解惑。
想請教老師的問題如下: 1-客戶在我們4S店購買質(zhì)保險(xiǎn),假如需要1000元(我們本身不具備這個業(yè)務(wù)),我們開收據(jù)不開票 2-客戶付錢給我們后,我們再把這1000付給具備這個業(yè)務(wù)的A公司,A收到1000后會給我們開票 3-我們與A的這個業(yè)務(wù),每一筆會收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開票 疑問:這個賬該怎么寫分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預(yù)付賬款(因?yàn)檫€沒收到票) 3-A公司給我們開票后再做成本,沖預(yù)付 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨(dú)的往來業(yè)務(wù)。 我總覺得這樣做有點(diǎn)奇怪,但是也不知道怎么做更好,請老師解惑。
老師,我們老板名下兩家公司嗎一家物流公司一家銷售公司,我們這里客戶買重汽和和和牽引車牽引車都必須不能不能上私戶,只能上公司戶,銷售公司將購車發(fā)票開給物流公司,發(fā)票開的是裸車價(jià)格,物流公司收客戶的是包牌價(jià),就有上戶費(fèi),購置稅,保險(xiǎn)費(fèi),吊貨箱的費(fèi)用,然后不會給客戶發(fā)票,所以首付金額和貸款金額打到銷售公司賬戶,先做銷售公司的賬,所以除了發(fā)票金額就有一部分多余款項(xiàng),這部分就是客戶上戶的后續(xù)支出。我把多余的這部分轉(zhuǎn)到物流公司的時(shí)候,做的借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-個人,第二步借:其他應(yīng)付款-個人 貸:庫存現(xiàn)金雖然平了,但不能體現(xiàn)那些后續(xù)支出的明細(xì) ,如果體現(xiàn)的明細(xì)又不平,該怎么做呢?謝謝老師
老師,請問一下我客戶的車報(bào)保險(xiǎn),收到保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)錢進(jìn)進(jìn)我們公司的公戶,我們要開票給客戶拿去報(bào)銷報(bào)銷的,然后客戶不需要發(fā)票了,保險(xiǎn)公司那邊也給我們打錢了。我們出了配件,收款了,對方不要發(fā)票 前臺也就不開發(fā)票,我們是一般納稅人。怎么做分錄吖?借銀行存款 貸啥
老師,比如31號充的會員下月1號才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e了所以要刪掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個數(shù)刪除后不能自動恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺的錢,自己不能管控那26號以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開票收入,填報(bào)的話會罰款?
老師請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表凈利潤的勾稽關(guān)系,謝謝
老師,這個還是有點(diǎn)看不懂,麻煩能舉個例子可以嗎?比如說發(fā)生事故時(shí),企業(yè)先自己墊付花了100塊錢,然后修車后,保險(xiǎn)公司憑著修車發(fā)票最終給賠付150塊錢,那么:借:其他應(yīng)收款 100 貸 :銀行 100 借:銀行 150 貸:其他應(yīng)收款 100 營業(yè)外收入 50 請問是這樣嗎?蟹蟹老師
您好,是的,您上面的分錄寫得好清晰