借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)
老師好,稅控盤(pán)280元收到票和抵扣分錄怎么寫(xiě)?
稅控盤(pán)托管的每年的280元,是不是可以抵扣?在哪里填寫(xiě)抵扣項(xiàng),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
老師,納稅申報(bào)時(shí)280的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)在哪里抵扣填寫(xiě)的
老師280的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)在哪里填報(bào)抵扣?
交的稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280元,抵扣了增值稅分錄怎么做
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話(huà),怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買(mǎi)的零食飲料日用品的專(zhuān)票可以拿來(lái)抵扣嗎
為什么不是減免稅呢?
還有直接錄入進(jìn)項(xiàng)抵扣,我有點(diǎn)暈了
這個(gè)是抵減增值稅,不是減免
就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 對(duì)吧?
是正常的結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,申報(bào)的時(shí)候才抵減
老師,正常發(fā)生時(shí)我們計(jì)入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在抵減直接計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣可以嗎?
為啥就計(jì)入管理費(fèi)用了?你計(jì)提的加計(jì)抵減?