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老師,稅控盤280抵扣的分錄怎么寫,計入應(yīng)交稅費哪里?

2023-11-02 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-02 16:54

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;管理費用-辦公費 負數(shù)

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快賬用戶4424 追問 2023-11-02 16:58

為什么不是減免稅呢?

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快賬用戶4424 追問 2023-11-02 16:58

還有直接錄入進項抵扣,我有點暈了

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齊紅老師 解答 2023-11-02 16:59

這個是抵減增值稅,不是減免

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快賬用戶4424 追問 2023-11-02 17:04

就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 對吧?

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齊紅老師 解答 2023-11-02 17:07

是正常的結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,申報的時候才抵減

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快賬用戶4424 追問 2023-11-03 09:05

老師,正常發(fā)生時我們計入管理費用了,現(xiàn)在抵減直接計入轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-03 09:08

為啥就計入管理費用了?你計提的加計抵減?

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借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;管理費用-辦公費 負數(shù)
2023-11-02
你好是的可以抵扣的。? ? ? ?你是一般納稅人還是小規(guī)模? ?
2020-10-20
您好,請問是小規(guī)模 還是一般人?
2021-01-15
您好 稅盤服務(wù)費全額抵減增值稅
2021-07-07
你好,是在主表和附表4那邊填寫的。個別地區(qū)的稅務(wù)局主表無法從附表4那邊取數(shù),可能需要手動填寫的
2020-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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