學(xué)員您好,這種情況是要的。是可以扣除的項(xiàng)目
請(qǐng)問老板的社保,應(yīng)承擔(dān)的個(gè)人部分社保由公司全部承擔(dān),橡這種情況,申報(bào)個(gè)稅工資表:正常工資薪金所得表的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)以及基本醫(yī)療報(bào)銷那些要不要提現(xiàn)出來?還是填寫0?
比如個(gè)稅申報(bào)表里面本期收入填寫的4800元,社保繳納337.11元,這個(gè)社保個(gè)人繳納的337.11,需要把社保養(yǎng)老醫(yī)療失業(yè)金額分別都填寫進(jìn)去?那如果我在計(jì)提工資時(shí),計(jì)提的金額是4800-337.11=4462.89;還是4800尼
老師,請(qǐng)問一下,由于疫情我們公司9月未發(fā)職工工資,但是給職工購買了社保,請(qǐng)問申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候怎么辦呢,本期收入是0,養(yǎng)老醫(yī)療失業(yè)這些是否填寫呢?
老師你好,請(qǐng)問一下,員工本月社醫(yī)保已經(jīng)通過靈活就業(yè)繳納了,那么申報(bào)該員工個(gè)稅的時(shí)候,養(yǎng)老醫(yī)療失業(yè)這些專項(xiàng)扣除要填寫嗎
老師,請(qǐng)問這個(gè)個(gè)人承擔(dān)的社保,不用扣回來,當(dāng)成是職工工資,加上去做申報(bào),那么里面的養(yǎng)老,醫(yī)療,失業(yè)還要填寫嗎?
老師,我們的進(jìn)貨電腦3千,賣出6千,包上門安裝費(fèi),賣給事業(yè)單位的,我怕他說我的售價(jià)太高了,這個(gè)我怎么樣取成本啊,能不能進(jìn)貨型號(hào)和賣出型號(hào)不一樣
租賃對(duì)方的復(fù)印機(jī),租期一年,25年6月27至26年6月27號(hào),租賃期間對(duì)方負(fù)責(zé)維修保養(yǎng)及培訓(xùn)操作 ,先預(yù)付一年的租金,金額3420元,對(duì)方開票的內(nèi)容是現(xiàn)代服務(wù)~其它現(xiàn)代服務(wù) 這個(gè)不對(duì)吧?應(yīng)該是什么? 入帳要分?jǐn)傎M(fèi)用嗎?
老師 今天是個(gè)人所得稅匯算清繳截止日期的最后一天 要通知每個(gè)同事做嗎?還是只有工資高的 每月交個(gè)稅的同事做?
老師,2024年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額怎么計(jì)算,本企業(yè)利潤總額47萬,納稅調(diào)增86萬,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除81萬,彌補(bǔ)以前年度虧損52萬,實(shí)際不用交所得稅,那是不是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額=0
老師,資本金指的是注冊(cè)資金嗎
老師,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)勾選是當(dāng)月操作還是下月申報(bào)期前操作
老師,我們銷售貨給客戶60萬,客戶沒有付款給我們一套價(jià)值相同的房子,這個(gè)房子我們又拿去抵扣了供應(yīng)商的貨款,這樣怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師有沒有,新增值稅法跟增值稅暫時(shí)條例,修改前后對(duì)比表pdf或word文檔?
老師,我這個(gè)稅率怎么填不上
退運(yùn)方式進(jìn)來的退貨跟進(jìn)口方式進(jìn)來的退貨有什么區(qū)別那嗎?
加在工資里面了,還可以扣除嗎
您好,您的具體情況是什么,有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù)嗎?
沒有什么項(xiàng)目數(shù)據(jù),就是公司沒有在發(fā)工資的時(shí)候扣回個(gè)人部分承擔(dān)的社保
學(xué)員朋友您好,這種情況下個(gè)月一起扣也是可以的
都不扣回來,一直不用扣回來的
不扣的話,就當(dāng)成福利
就當(dāng)是工資了,一起做了申報(bào)
你說的這種也可以的。
那這種,在扣除那里的,養(yǎng)老,醫(yī)療,失業(yè),個(gè)人部分還要填寫上去嗎?
你好,不 要的,這種情況 不要的