同學,你好
個稅是按實際發(fā)放的報

所得稅匯算清繳的工資是按一年的計提數(shù)還是按發(fā)放數(shù)填
21年12月計提當年未發(fā)放獎金,22年5月31號之前發(fā)放一些,還有一些未發(fā)放,發(fā)放的會計分錄怎么做,還有就是未發(fā)放匯算清繳時如何計算
工資在當年度匯算清繳前未發(fā)放,調(diào)增了企業(yè)所得稅,在以后年度發(fā)放時,是計入哪個年度的損益呢?
老師我上個會計做的帳有點亂,計提給發(fā)放的工資對不上,一下一個工資做了10筆,我的年度匯算清繳是按發(fā)放做,還是按計提做,本期利潤表的銷售費用和管理費用職工薪酬與發(fā)放的,資產(chǎn)負債表不一致,匯算清繳按發(fā)放做,還是按計提做
企業(yè)所得稅匯算清繳福利費是按實際發(fā)放工資還是計提工資的14 % 來計算稅前扣除金額?
老師,請問工商年報的實繳金額可以作為投標文件里面的實繳證明文件嗎?
老師好,我們有個工程發(fā)生扣款項,是一筆代墊的維修費,發(fā)包方會針對扣款項給我們開發(fā)票,能開具啥類別的發(fā)票,還是必須開維修費
老師,什么情況下要申報未開票收入?我們的情況是,有的先發(fā)貨,還沒收款,就沒開票,需要申報嗎
員工經(jīng)濟補償金怎么申報個稅,按哪個項目申報
老師你好,我是一個勞務公司簡易計稅,現(xiàn)在稅務局報個稅需要員工進行確認,這個根本不現(xiàn)實員工那邊根本不操作,現(xiàn)在成本就成了最大的問題。公司有個分公司,如果用分公司報個稅,分公司給我這個公司開發(fā)票,這么操作可以嗎?
員工月中發(fā)放上月工資,月底又預支次月工資 個稅如何報。
老師您好,我想咨詢您一個工作中的問題可以嗎 就是我們現(xiàn)在做企業(yè)注銷, 1、公司欠對方公司款無力償還,能把欠款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目里么?我們前幾年未彌補虧損120萬,增加收入也不用繳企業(yè)所得稅,我看百度說可以走債務重組,是這樣嗎? 2、對方欠我們公司錢16萬,我們欠一個股東借款13萬,能虛借一筆16萬的現(xiàn)金過一遍賬沖掉嗎?還是得走壞賬,走壞賬處理稅務局好批準嗎?涉及補稅吧? 3、如果我們給對方公司開具6%點的技術服務費發(fā)票,能把庫存中的打印機8臺出庫嗎?對方能按固定資產(chǎn)入賬嗎? 4、設備,機器固定資產(chǎn)是500萬以下的直接一次性計入管理費用科目抵企業(yè)所得稅嗎?我們有幾臺合計5萬元的打印機能直接一次性折舊入管理費用科目嗎? 請老師抽空幫我逐一回答一下,謝謝??!
公司工資有發(fā)現(xiàn)金,也有轉(zhuǎn)賬的,現(xiàn)金的要怎么完善手續(xù)呢
現(xiàn)在科目余額表上固定資產(chǎn)借當205198.61元,累計折舊貸方余額88848.85元,固定資產(chǎn)基金貸方116949.76元,是平的,我做成資產(chǎn)負債表表,左邊是資產(chǎn)類科目,下面有資產(chǎn)類固定資產(chǎn)余額205198.61元,右邊負債類科目,資產(chǎn)基金116349.76元,中間差累計折舊余額88848.85元,造成資產(chǎn)負債表不平,他們說累計折舊只能放在資產(chǎn)類里頭,這樣左邊資產(chǎn)再增加88848.85,右邊不動,不是左邊更大,右邊更小嗎,老師
老師這道題進項怎么全部能抵扣,不是應該按照銷售比例進行抵扣嗎