同學(xué)你好,這批設(shè)備直接賣出,并未計(jì)入研發(fā)費(fèi)用,也沒有使用,是不能享受加計(jì)抵減5%的
我們企業(yè)享受技術(shù)服務(wù),增值稅加計(jì)抵減10%政策。技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)占全部銷售額的50%才可以享受加計(jì)抵減。7月發(fā)生了一筆銷售貨物的業(yè)務(wù),導(dǎo)致2020技術(shù)服務(wù)的占比是42%,請問7月報稅還可以享受加計(jì)抵減政策嗎?技術(shù)服務(wù)和全部銷售額的占比,是按去年的計(jì)算,還是按今年的。不太懂這個占比的銷售額是怎么計(jì)算。
老師,就是我在調(diào)整高新的報表有一項(xiàng)問的是研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免,一個是享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免,這兩個金額怎么算出來,今年利潤總額是600萬,研發(fā)費(fèi)用是510萬
老師,你好。我們公司2022年4月認(rèn)定為科技型中小企業(yè),我們在上個月的所得稅申報時 “7.1 企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計(jì)扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月 (季)度預(yù)繳納稅申報表》中第7行“減:免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除”中加計(jì)扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應(yīng)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)的問題,這個是什么原因?
老師您好!新出的高新企業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策我有兩個問題不明白,第一:我們企業(yè)一到8月份入賬抵扣的進(jìn)項(xiàng)有2022年的發(fā)票,這個可以加計(jì)抵減嗎?第二:是企業(yè)取得的進(jìn)項(xiàng)有咨詢費(fèi)、評估費(fèi)、辦公用品,像這樣的進(jìn)項(xiàng)也可以加計(jì)抵減嗎?
我公司是技術(shù)研發(fā)企業(yè),享受加計(jì)抵減5%的企業(yè),請問,有一批設(shè)備,是進(jìn)貨,然后加價直接賣出去的,不計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的。這批貨的進(jìn)項(xiàng)稅額,可以享受加計(jì)抵減么?
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?
老師,我剛?cè)ヒ患夜?,我們是做旅游第三方平臺,賺取中間差價的,客戶從同城下單,然后同城推單,我們在去相應(yīng)酒店下單,這個平臺給我們開票是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),代訂房費(fèi),我弄不太明白這個邏輯關(guān)系,那酒店開票給誰呀,我們是給客戶開票吧,開住宿費(fèi)好像
老師易稅云平臺跳出備案單證這個要不要管它。