你好,這個(gè)是機(jī)器是你自己使用的嗎?如果是的話,其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款都可以,預(yù)付賬款一般和你主營(yíng)相關(guān)的。但是你做其他應(yīng)付款,在借方有余額,它會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),所以最好還是用其他應(yīng)收款。
老師,企業(yè)預(yù)收第四季度出租設(shè)備的租金150000元,款項(xiàng)已存入銀行。做分錄:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款還是其他應(yīng)付款呢?
老師,4s店把置換補(bǔ)貼從車(chē)款里面扣出來(lái)開(kāi)票和不扣出來(lái)開(kāi)票,都要先替廠家墊客戶(hù),然后廠家返給我們,這兩種情況分別怎么做賬這樣有問(wèn)題嗎第一種1.實(shí)收和開(kāi)票差額借:銀行存款-補(bǔ)貼金額貸:其他應(yīng)付款款-客戶(hù)補(bǔ)貼金額2.墊付借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款3.廠家補(bǔ)貼到賬借:銀行存款貸:收入第二種1.墊款借:其他應(yīng)收款-代墊廠家補(bǔ)貼貸:銀行存款2.補(bǔ)貼到賬借銀行存款貸其他應(yīng)收款老師,這樣對(duì)不對(duì),由于我們是要給廠家開(kāi)票,要申報(bào)收入,這兩種賬務(wù)處理是不是有問(wèn)題,第二種的話怎么提現(xiàn)收入
老師好!員工墊資買(mǎi)辦公用品拿票來(lái)報(bào)銷(xiāo),公戶(hù)轉(zhuǎn)私戶(hù),這種分錄怎么寫(xiě)?借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 還是可以一個(gè)步驟,借:管理費(fèi)用 貸銀行存款?
老師您好,公司預(yù)付機(jī)器的定金1萬(wàn)元,設(shè)備沒(méi)來(lái),發(fā)票也沒(méi)來(lái)。第一種是 借:其他應(yīng)付款款 貸銀行存款。第二種是 借:其他應(yīng)收款 貸銀行存款 第三種是 借預(yù)付賬款 貸銀行存款。請(qǐng)問(wèn)這三種都是可以用嗎?還是有錯(cuò)誤的。謝謝老師!
你好老師,我采購(gòu)有預(yù)付款,借預(yù)付,貸銀行存款,對(duì)方這時(shí)候給我開(kāi)了全額發(fā)票,我可以這樣記賬嗎?借庫(kù)存商品 應(yīng)付稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款 然后第二個(gè)是沖預(yù)付 借應(yīng)付賬款 貸預(yù)付賬款 這樣可以嗎? 第二種記賬方式,直接 借 庫(kù)存商品,貸 預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款
老師,已經(jīng)開(kāi)具的完稅證明在電子稅務(wù)局里如何下載?
老師,注冊(cè)資金寫(xiě)的少了,可以增資嗎
老師,我今天添加員工社保時(shí)候,工資寫(xiě)錯(cuò)了,應(yīng)該是4879我寫(xiě)少了,怎么修改,還沒(méi)扣款
3000塊一個(gè)月租用廠房 3年 這個(gè)確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)嗎 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
計(jì)提折舊和攤銷(xiāo)符合謹(jǐn)慎性的會(huì)計(jì)質(zhì)量要求么
印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是合同金額還是開(kāi)票金額
老師會(huì)計(jì)制度備案指的是什么
老師 跑得慢3個(gè)點(diǎn) 手扯的的士票 普通客運(yùn)發(fā)票 這些算嗎 可以計(jì)算抵扣嗎
請(qǐng)教老師,分公司由非獨(dú)立變更為獨(dú)立,憑證之前是和總公司錄一個(gè)賬套的,現(xiàn)在分家了,總公司賬上的余額怎么處理
請(qǐng)解答一下b選項(xiàng)為什么不是
謝謝老師
不用客氣,工作愉快