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老師,企業(yè)預收第四季度出租設備的租金150000元,款項已存入銀行。做分錄:借:銀行存款 貸:預收賬款還是其他應付款呢?

2021-08-24 18:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-24 18:09

你好! 借:銀行存款 貸:預收賬款

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快賬用戶4657 追問 2021-08-24 18:10

老師,預收賬款這個科目是企業(yè)銷售商品和提供勞務才能用吧?

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快賬用戶4657 追問 2021-08-24 18:12

我的意思是,是不是企業(yè)主營業(yè)務的預售款才能用預賬款科目,不是企業(yè)主營業(yè)務的預售款,不能用預收賬款科目?

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齊紅老師 解答 2021-08-24 18:12

是的,企業(yè)正常業(yè)務往來都是可以使用預收賬款科目的

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快賬用戶4657 追問 2021-08-24 18:13

老師,那么上面的業(yè)務不是企業(yè)的主營業(yè)務,那么收到預收款可以用預收賬款科目嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-24 18:18

可以的,是單位正常業(yè)務往來可以用預收賬款科目的(因為出租設備,也是企業(yè)的一項經(jīng)營業(yè)務,提前收款可以記入預收賬款科目的)

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快賬用戶4657 追問 2021-08-24 18:20

老師,那么企業(yè)預付第四季度的房租,是借:其他應收款 貸:銀行存款還是借:預付賬款呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-24 18:21

應該記入預付賬款科目

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快賬用戶4657 追問 2021-08-24 18:22

那用,其他應收款可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-24 18:48

實踐中,也是可以的。

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快賬用戶4657 追問 2021-08-24 19:01

老師,預付房租要做期末賬項調(diào)整,那么做攤銷調(diào)整分錄的記賬憑證后面要付什么原始憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-24 19:14

可以做個攤銷表做為附件

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快賬用戶4657 追問 2021-08-24 19:16

老師,那如果是從銀行借款,需要支付的利息費用攤銷時,后面該附什么附件?

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齊紅老師 解答 2021-08-24 19:18

也可以做個攤銷表做為記賬依據(jù)的

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快賬用戶4657 追問 2021-08-24 19:18

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-24 19:19

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好! 借:銀行存款 貸:預收賬款
2021-08-24
你好,可以這樣做賬 借:預收賬款10000 貸:銀行存款10000
2020-08-10
你好,你這個分錄是正確的
2021-01-31
你好,這個是機器是你自己使用的嗎?如果是的話,其他應收款或者其他應付款都可以,預付賬款一般和你主營相關的。但是你做其他應付款,在借方有余額,它會出現(xiàn)負數(shù),所以最好還是用其他應收款。
2023-11-02
你好,分錄是正確的。
2020-12-11
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