你好! 借:銀行存款 貸:預收賬款
老師,之前收到得預收款租金,我做賬是 借:銀行存款 10000 貸:預收賬款-房租費 10000 現(xiàn)在我要退還房租,做賬的話應該怎么做 借:預收賬款10000 貸:銀行存款10000 還是 借:預收賬款 -10000 貸:銀行存款 10000 以上那個做的對呢
小規(guī)模納稅人出租不動產(chǎn)收到的租金,會計分錄: 借:銀行存款 貸:預收賬款 季度申報時的分錄: 借:預收賬款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 ,這么處理對么?
老師,我公司租賃了一個辦公地,剛交了租金和押金。分錄這樣寫對不對? 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:其他應收款—押金 貸:銀行存款 借:管理費用—房租 貸:預付賬款—房租
老師,企業(yè)預收第四季度出租設備的租金150000元,款項已存入銀行。做分錄:借:銀行存款 貸:預收賬款還是其他應付款呢?
老師,單位預付三個月房租及押金,這樣做分錄可以嗎?借:預付賬款-房租費 其他應收款-季華 貸:銀行存款 然后再每月攤銷房租
老師小規(guī)模納稅人出租不動產(chǎn)的稅率是多少
老師,我們是制造業(yè),危廢處理費用應該算是管理費用還是制造費用呀
請問老師怎么從財務賬套中導出應收賬款賬齡情況呢?
親愛的老師你們能不能給我說一下如何運用好計算器提高答題速度,會計學堂模擬系統(tǒng)用的計算器是不是和f考試時候不一樣呢,不想在計算器上吃虧,想讓老師幫幫我。
請問一下財務報表中用函數(shù)用的比較多的是哪些函數(shù),在哪些表格中運用得多,請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師,進項發(fā)票抵扣不掉,是代表企業(yè)虧損嗎
哪位老師幫我看看答案是不是30,550題里的答案是150,謝謝
個人代開勞務發(fā)票,代扣代繳的20%個稅可以開票時候一起交?還是得公司幫忙交
老師,現(xiàn)在我用的是金蝶云星空企業(yè)版的財務軟件,憑證很多不用手工錄入,是通過生成憑證來實現(xiàn)的,我現(xiàn)在有個疑問,就是比如我選中的該生成20張憑證,但是由于有一些錯誤,只生成了19張憑證,這出現(xiàn)錯誤的憑證按照付款日期是4.18日的,但是憑證號就編成20號了,這樣就導致它的前一張憑證也就是19號憑證日期是4.30日的,20號憑證日期是4.18日的,這樣看著好別扭這種能修改嗎,怎么修改
老師們,18年注冊公司時認繳200萬,25年打算實繳200萬。需要到哪個部門進行認繳,認繳后需規(guī)避哪些風險?未分配利潤是否能轉認繳實收資本?
老師,預收賬款這個科目是企業(yè)銷售商品和提供勞務才能用吧?
我的意思是,是不是企業(yè)主營業(yè)務的預售款才能用預賬款科目,不是企業(yè)主營業(yè)務的預售款,不能用預收賬款科目?
是的,企業(yè)正常業(yè)務往來都是可以使用預收賬款科目的
老師,那么上面的業(yè)務不是企業(yè)的主營業(yè)務,那么收到預收款可以用預收賬款科目嗎?
可以的,是單位正常業(yè)務往來可以用預收賬款科目的(因為出租設備,也是企業(yè)的一項經(jīng)營業(yè)務,提前收款可以記入預收賬款科目的)
老師,那么企業(yè)預付第四季度的房租,是借:其他應收款 貸:銀行存款還是借:預付賬款呢?
應該記入預付賬款科目
那用,其他應收款可以嗎?
實踐中,也是可以的。
老師,預付房租要做期末賬項調(diào)整,那么做攤銷調(diào)整分錄的記賬憑證后面要付什么原始憑證嗎?
可以做個攤銷表做為附件
老師,那如果是從銀行借款,需要支付的利息費用攤銷時,后面該附什么附件?
也可以做個攤銷表做為記賬依據(jù)的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝