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老師,接手別人做過的賬,我換軟件繼續(xù)后面的,我是不是根據(jù)他的科目余額表,把科目余額表上的期末數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng),再開始做賬?

2023-10-31 13:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-31 13:25

你好,對的是這樣處理對的,接著做就行了。

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快賬用戶4416 追問 2023-10-31 14:46

老師,他這個科目余額表“預收賬款”二級科目下的期末余額在借方,是不是不對?我該怎么填寫?

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齊紅老師 解答 2023-10-31 14:48

預收的借方就是應收的意思,也可以這樣掛賬。

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齊紅老師 解答 2023-10-31 14:49

你看一下科目余額表,要是平了一般就沒事。

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快賬用戶4416 追問 2023-10-31 15:29

老師,他這個科目余額表里有資產小計,負債小計,權益小計,損益小計。試算平衡我只要看資產小計是否等于負債小計+權益小計吧?損益小計不用管吧?

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齊紅老師 解答 2023-10-31 15:31

你好? 看余額表是平的就行 這樣??

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齊紅老師 解答 2023-10-31 15:32

損益 沒有數(shù)據(jù) 不用看? 要是填寫了只看發(fā)生額的??

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快賬用戶4416 追問 2023-10-31 15:44

老師,我拿的是紙質表格,我得計算。我是不是不用看損益,看資產小計是否等于負債小計+權益小計就行?

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齊紅老師 解答 2023-10-31 15:44

對的,就是資產等于負債加所有者權益對的。

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快賬用戶4416 追問 2023-10-31 15:55

他這個科目余額表,預收賬款的部分二級科目期末余額在借方,見最右邊列。但我系統(tǒng)填期初數(shù)據(jù)時,借方是灰色的,不能填。我把他期末數(shù)據(jù)轉換為期初數(shù)據(jù)時,是不是直接把二級科目的借方余額在貸方用負數(shù)填寫,還是只填預收賬款一級科目的貸方余額呢

他這個科目余額表,預收賬款的部分二級科目期末余額在借方,見最右邊列。但我系統(tǒng)填期初數(shù)據(jù)時,借方是灰色的,不能填。我把他期末數(shù)據(jù)轉換為期初數(shù)據(jù)時,是不是直接把二級科目的借方余額在貸方用負數(shù)填寫,還是只填預收賬款一級科目的貸方余額呢
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齊紅老師 解答 2023-10-31 16:03

咱也可以錄入到應收賬款的貸方。試一下看你的軟件能操作不? 如果不能操作,咱就錄入預收賬款的貸方負數(shù)。

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你好,對的是這樣處理對的,接著做就行了。
2023-10-31
同學你好,需要把科目余額表上的期初余額和本期發(fā)生額一起導入到系統(tǒng)。
2023-10-31
同學,你好,對的,把九月底的科目余額表填寫上。
2022-01-06
你好,是不是期初錄入到期末里面了,可以截圖看下么,錄入正確試算平衡的
2024-10-26
是要按科目余額表錄初始數(shù)據(jù) 你這個申報給稅局的時候這個年初數(shù)根據(jù)之前2019.12月期末數(shù)去填寫下,這個是有問題,還有這個對應這個利潤表表本年累計數(shù)也沒有之前數(shù)字,這個需要你自己相加下申報給稅局
2020-10-14
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