你好,對的是這樣處理對的,接著做就行了。
老師你好,我根據(jù)系統(tǒng)科目余額表,做了手工的資產負債表,發(fā)現(xiàn)和系統(tǒng)生成的資產負債表不同,但是都是試算平衡的,然后我又核對了科目余額表和明細賬科目合計數(shù),數(shù)字都沒有出入,我該怎么辦呢,我現(xiàn)在要建新一年的賬,需要期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在不確定期末結轉的數(shù)據(jù)是否準確。我是用科目余額表登期初數(shù)據(jù)的。
老師接別人的賬過來,是要按科目余額表錄初始數(shù)據(jù)還是報表,現(xiàn)在我是按科目余額表錄初始數(shù)據(jù),期末結賬后,利潤表一樣,但是發(fā)現(xiàn)資產負債表的年初數(shù)跟資產負債表的期末數(shù)有些科目數(shù)據(jù)一樣,有些不一樣,怎么處理
老師,接手別人做過的賬,我換軟件繼續(xù)后面的,我是不是根據(jù)他的科目余額表,把科目余額表上的期末數(shù)據(jù)作為期初數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng),再開始做賬?
老師,一家公司的賬務10月份從另一家代賬公司轉過來,我現(xiàn)要在我們的財務軟件上錄入該公司的相關數(shù)據(jù)作為本期期初數(shù)據(jù),請問我是只要根據(jù)他們交接的科目余額表上的期末余額數(shù)據(jù)錄入到我系統(tǒng)的期初余額欄里,還是他們科目余額表上的期初余額和本期發(fā)生額也得錄入到我系統(tǒng)?
老師,我用他們的科目余額表在會帳系統(tǒng)里面作為一個期初數(shù),在這個基礎上繼續(xù)做賬,你說可行嗎?就是根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉租出去,這種要怎么核算?
老師,自產砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產出來砂石
為什么調400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
老師,他這個科目余額表“預收賬款”二級科目下的期末余額在借方,是不是不對?我該怎么填寫?
預收的借方就是應收的意思,也可以這樣掛賬。
你看一下科目余額表,要是平了一般就沒事。
老師,他這個科目余額表里有資產小計,負債小計,權益小計,損益小計。試算平衡我只要看資產小計是否等于負債小計+權益小計吧?損益小計不用管吧?
你好? 看余額表是平的就行 這樣??
損益 沒有數(shù)據(jù) 不用看? 要是填寫了只看發(fā)生額的??
老師,我拿的是紙質表格,我得計算。我是不是不用看損益,看資產小計是否等于負債小計+權益小計就行?
對的,就是資產等于負債加所有者權益對的。
他這個科目余額表,預收賬款的部分二級科目期末余額在借方,見最右邊列。但我系統(tǒng)填期初數(shù)據(jù)時,借方是灰色的,不能填。我把他期末數(shù)據(jù)轉換為期初數(shù)據(jù)時,是不是直接把二級科目的借方余額在貸方用負數(shù)填寫,還是只填預收賬款一級科目的貸方余額呢
咱也可以錄入到應收賬款的貸方。試一下看你的軟件能操作不? 如果不能操作,咱就錄入預收賬款的貸方負數(shù)。