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Q

請問老師 車輛報廢后怎么做賬務(wù)處理

2023-10-31 13:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-31 13:16

你好? 可以 按 你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應交稅費——應交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。

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快賬用戶8556 追問 2023-10-31 14:02

沒有清理費用 收益是1500元 怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-10-31 14:04

你好? 清理費用的不寫? 其他科目不變的??

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齊紅老師 解答 2023-10-31 14:04

借銀行 ,貸清理? 應交稅費??

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快賬用戶8556 追問 2023-10-31 14:06

折舊也還沒折完 怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-10-31 14:08

上面發(fā)你分錄了?? 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , ?應交稅費——應交增值稅。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。

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你好? 可以 按 你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應交稅費——應交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
2023-10-31
1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 固定資產(chǎn)減值準備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2025-02-21
你好你可以簡單一點,借銀行存款,貸,營業(yè)外收入。
2024-11-27
同學,你好 借:營業(yè)外收入 貸:固定資產(chǎn)清理
2024-01-21
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應交稅費,然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2022-06-29
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