您好,自己開的出庫(kù)單可以的,業(yè)務(wù)招待在年度匯繳是要納稅調(diào)增的,有這個(gè)附件是可以了 企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%在不超過當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。
老師我們單位工會(huì)賬戶獨(dú)立開戶,只給在職軹工有福利走這里,但是我們退休人員簽合同不是和我們單位簽訂的,和勞務(wù)公司簽訂,他們開發(fā)票,由他們代攴保險(xiǎn)個(gè)稅,但是他們福利我們單位可以走費(fèi)用支出嗎?因?yàn)椴荒茏吖?huì)
老師,像我們平時(shí)用于招待的酒,我們只有我們開的出庫(kù)單,是不是不能算成本費(fèi)用,如何才能符合稅局要求,走成本費(fèi)用,怎么走賬
老師,像我們平時(shí)用于招待的酒,我們只有我們開的出庫(kù)單,是不是不能算成本費(fèi)用,如何才能符合稅局要求,走成本費(fèi)用,怎么走賬
老師,像我們平時(shí)用于招待的酒,我們只有我們開的出庫(kù)單,是不是不能算成本費(fèi)用,如何才能符合稅局要求,走成本費(fèi)用,怎么走賬
老師,像我們平時(shí)用于招待的酒,我們只有我們開的出庫(kù)單,是不是不能算成本費(fèi)用,如何才能符合稅局要求,走成本費(fèi)用,怎么走賬
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費(fèi),膠裝費(fèi),報(bào)名服務(wù)費(fèi),分別要計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對(duì)方虛開的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請(qǐng)問一下公司采購(gòu)辦公用的一臺(tái)電腦4200元,因?yàn)榻痤~未超過5000一次性計(jì)入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購(gòu)買方
1-7月訂單境外收入沒報(bào)增值稅,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,按8月最新訂單填的,比如價(jià)款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報(bào)嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報(bào)的境外收入金額有點(diǎn)大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個(gè)體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實(shí)發(fā)數(shù)4500,申報(bào)個(gè)稅時(shí),本期收入填哪個(gè)數(shù)
老師,這張發(fā)票對(duì)方是9月6號(hào)開的,我9月9號(hào)做了入賬標(biāo)識(shí),但是今天對(duì)方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計(jì)提工資,扣社保,扣個(gè)稅,交社保,交個(gè)稅得完整分錄
是內(nèi)部的出庫(kù)單,沒有發(fā)票是可以的對(duì)吧
您好,可以的,不用發(fā)票,視同銷售交增值稅的