你好,這個(gè)可以不一樣的,因?yàn)槟闵绫@锩媸巧夏昶骄べY,你個(gè)稅里面是今年的。
這個(gè)工商年報(bào)的養(yǎng)老基數(shù)請(qǐng)問是按社保系統(tǒng)申報(bào)的月工資還是個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的月工資呢有知道的嗎(我們這兩不一樣交是按最低申報(bào)的)
申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)里面的工資,是不是不能低于社保最低基數(shù),比如個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)工資為2500,而社?;鶖?shù)是3322,這樣不行是嘛
老師 你好,請(qǐng)問社保基數(shù)申報(bào)中工資與個(gè)稅系統(tǒng)中申報(bào)工資不一樣可以嗎
請(qǐng)問老師,殘保金的工資數(shù),是指申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)里的工資數(shù)嗎?
你好老師,請(qǐng)問我們申報(bào)社保系統(tǒng)里的申報(bào)工資和申報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)里的工資是要一樣的是嗎?
請(qǐng)問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說呀
我們購買一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對(duì)方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒有報(bào)年報(bào)經(jīng)營異常怎么辦
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。