您好,實(shí)繳金額寫分錄 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅等 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交城建稅等 貸:銀行

老師,公司延期申報(bào)預(yù)繳了增值稅,本期申報(bào)28欄填寫后,應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)。那附加稅是按0申報(bào),應(yīng)補(bǔ)退稅額為0,還是計(jì)稅依據(jù)為0,預(yù)繳欄次填寫預(yù)繳的附加稅,應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)?
請(qǐng)問哪位老師知道,這個(gè)附加稅申報(bào)表上面寫根據(jù)應(yīng)補(bǔ)退稅額填寫一般增值稅。應(yīng)補(bǔ)退稅額在增值稅申報(bào)表里哪一欄
老師 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退應(yīng)退稅額是怎么算的啊
老師你好,附加稅申報(bào)表中,留底退稅本期扣除額怎么帶出數(shù)據(jù)來的?老師,增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表附列資料五(附加稅費(fèi)情況表)第四輪留底退稅本期扣除額應(yīng)該為0,怎么帶出與第一列增值稅稅額一樣數(shù)字怎么回事?請(qǐng)問老師怎么弄?急急
增值稅及附加稅申報(bào)表的18行本期應(yīng)納稅額減征額數(shù)據(jù)怎么得來的?
保險(xiǎn)公司賠款計(jì)入什么科目
老師我們是餐飲,顧客充值100元送10元,充200元送25元,這個(gè)財(cái)務(wù)怎么做賬?
你好孩子學(xué)校采集信息,三次次數(shù)用完,咋解決?
老師,我們以前發(fā)貨的產(chǎn)品成本很高,現(xiàn)在發(fā)生退貨了,做了收入后,毛利率比以前更高了這樣對(duì)不?
個(gè)人房東開給別人,只能開普票,對(duì)嗎?
奶吧店 奶皮子盒子 奶皮子標(biāo)簽 屬于什么費(fèi)用
你好老師,我想問一下,員工預(yù)支工資怎么做賬
老師馬上年底了,我是第一年做成本會(huì)計(jì),有沒有什么好的建議,年底都需要整里哪些
已付款,沒有收到發(fā)票怎么處理
請(qǐng)問老師,我們是衡水市下邊的一個(gè)縣城里的建筑公司,開建筑服務(wù)發(fā)票,項(xiàng)目地址在衡水市,算跨地嗎


老師,還有就是勾選認(rèn)證應(yīng)該怎么做分錄啊
您好,勾選認(rèn)證沒有分錄,因?yàn)槲覀兊墓催x 本來就是根據(jù)賬面上入賬的進(jìn)項(xiàng)稅來勾選的
不是有銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)嗎?開始未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)嗎?好混亂
您好,您的意思咱公司進(jìn)項(xiàng)比較多,不是全部勾,只是計(jì)算需要多少勾多嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額??
老師,要是可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅要少于銷項(xiàng)稅額呢?應(yīng)該怎么做分錄呢?
還有一個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和期末留底稅額是不是一個(gè)意思?。?
您好 1.將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2.不是一回事哦,期末留底稅額是我們勾選確認(rèn)過的大于銷項(xiàng)
那一個(gè)月只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)呢?
您好,也是上面這個(gè)分錄,就是結(jié)轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
老師,這個(gè)明白了,就是勾選認(rèn)證那里還是不懂,我把未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額,如果有差額咋辦?未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,或者進(jìn)項(xiàng)稅額大于未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額又咋辦
您好,這個(gè)分錄是我們勾選了100就寫100,不會(huì)有差額呀,一個(gè)分錄轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅去抵扣 就是我們來票? 直接記? ??未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,需要抵扣時(shí)勾選后做分錄,不會(huì)出現(xiàn)您說大于小于不等的問題哦
就是看這個(gè)表格,銷項(xiàng)稅額是213960.52,進(jìn)項(xiàng)稅額是200061.95,上期留底稅額是14704.7,期末留底是806.13,雖然看著銷賬稅額要比進(jìn)項(xiàng)稅額要大,但是用進(jìn)項(xiàng)稅額加上上期留底稅額去抵減的話,就不用交稅了,這個(gè)內(nèi)部調(diào)整分錄應(yīng)該怎么寫呢?
您好,不用內(nèi)部調(diào)整啊,看??應(yīng)交稅金-未交增值稅 這個(gè)科目就是留抵或要交的增值稅