您好,是之前申請了增值稅留底退稅嘛?
老師,新申報(bào)表 增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(五)中的 可用于扣除的增值稅留底退稅額使用情況 當(dāng)期新增可用于扣除的留底退稅額、上期結(jié)存可用于扣除的留底退稅、結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留底退稅 都必須要填嗎?
老師,收到稅務(wù)局留抵退稅,當(dāng)時(shí)留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方,要怎么做賬? 一般納稅人,申報(bào)四月份增值稅時(shí)附表二中本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額自動(dòng)帶出了退稅的留底額,那是不是主表第14行也要填寫附表二自動(dòng)帶出的金額?
老師,增值稅留抵退稅了,增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料中可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況那應(yīng)該怎么填寫
出口退稅企業(yè)申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(五)中免抵稅額、留抵退稅本期扣除額都是自動(dòng)填寫的,免抵稅額怎么計(jì)提附加稅呢
老師你好,附加稅申報(bào)表中,留底退稅本期扣除額怎么帶出數(shù)據(jù)來的?老師,增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表附列資料五(附加稅費(fèi)情況表)第四輪留底退稅本期扣除額應(yīng)該為0,怎么帶出與第一列增值稅稅額一樣數(shù)字怎么回事?請問老師怎么弄?急急
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤,這個(gè)有可操作性嗎?會有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
24年3季度利潤表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來這個(gè)什么意思呢?
老師,我在兩個(gè)公司上班,都有申報(bào)個(gè)稅,然后前幾天稅務(wù)局有發(fā)信息給我,讓我只在一處減免費(fèi)用5000,請問自然人扣繳端這個(gè)5000怎么去掉,我自己在其中一家公司扣款端里點(diǎn)了下這個(gè)5000沒反應(yīng)
甲公司經(jīng)營電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因?yàn)槭且腋兜腻X
同一個(gè)員工兩家公司都有工資收入怎么申報(bào)
如果我是靈活就業(yè)工資10000元,需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
個(gè)體工商戶餐飲業(yè)開了增值稅發(fā)票,比如開了30000,這個(gè)需要交多少稅收?還是說沒有到起征點(diǎn)就不用交稅?
國有企業(yè)核定工資總額后應(yīng)該一次性計(jì)提還是按月平均計(jì)提?
老師,是的,我是上個(gè)月申請退稅,上個(gè)月就退出來了啦,這個(gè)月我要交稅了,怎么系統(tǒng)里自己跳出來的數(shù)字是我本期需要繳納的增值稅,并不是退回的增值稅留底稅額呀?
您好,您好,退回的需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后退稅的這部分可以遞減附加稅。