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老師你好,附加稅申報(bào)表中,留底退稅本期扣除額怎么帶出數(shù)據(jù)來的?老師,增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表附列資料五(附加稅費(fèi)情況表)第四輪留底退稅本期扣除額應(yīng)該為0,怎么帶出與第一列增值稅稅額一樣數(shù)字怎么回事?請問老師怎么弄?急急

2023-04-03 13:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-03 13:57

您好,是之前申請了增值稅留底退稅嘛?

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快賬用戶1106 追問 2023-04-03 14:00

老師,是的,我是上個(gè)月申請退稅,上個(gè)月就退出來了啦,這個(gè)月我要交稅了,怎么系統(tǒng)里自己跳出來的數(shù)字是我本期需要繳納的增值稅,并不是退回的增值稅留底稅額呀?

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齊紅老師 解答 2023-04-03 18:31

您好,您好,退回的需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后退稅的這部分可以遞減附加稅。

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您好,是之前申請了增值稅留底退稅嘛?
2023-04-03
同學(xué)你好 對的 需要填寫的
2021-08-12
同學(xué)你好 按照收入計(jì)提的
2022-11-18
你好,你需要繳納的稅款是多少?然后增量留底,退稅又是多少?
2022-06-13
你好,附表3 這個(gè)第一列需要填寫,沒有就不能填寫本期實(shí)際扣除第5列
2021-05-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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