15%部分是只管理不善造成的,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=[100000*13%+3000*9%]*15% 另外5%是因儲(chǔ)存不當(dāng)造成的,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,無須做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2019年5月,某方便面生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)因管理不善,導(dǎo)致一批2019年4月向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)的小麥霉?fàn)€變質(zhì)(已按照10%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),賬面成本13460元(含運(yùn)費(fèi)500元,支付運(yùn)費(fèi)時(shí)取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票),其轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額為
2018年6月某增值稅一般納稅人購(gòu)進(jìn)玉米一批,從某農(nóng)業(yè)開發(fā)基地取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,銷售發(fā)票上注明的價(jià)款為10000元,并支付不含稅運(yùn)費(fèi)3000元,取得貨運(yùn)企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票,驗(yàn)收入庫(kù)后,因管理不善損失1/5,(已知扣除率為9%),則該項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為
4.2021年11月某增值稅一般納稅人從農(nóng)民手中購(gòu)入水稻一批,收購(gòu)憑證上注明價(jià)格為10000元,并支付運(yùn)費(fèi),取得貨運(yùn)企業(yè)開具的運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,注明稅額為210元;驗(yàn)收入庫(kù)后,因管理不善損失25%,求該項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
某一般納稅人企業(yè)2019年12月存貨盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),上月購(gòu)進(jìn)的一批白糖短缺20%,該批白糖購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的增值稅專用發(fā)票注明金額100000元,向一般納稅人運(yùn)輸企業(yè)支付不含稅運(yùn)費(fèi)3000元,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,經(jīng)查,15%因管理不善丟失,5%系儲(chǔ)存過程中發(fā)生的合理損耗。上月購(gòu)進(jìn)的白糖,因管理不善造成的損失進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣,需要作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納增值稅
上月購(gòu)進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(未納入核定扣除試點(diǎn)范圍)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品的賬面成本為1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(生產(chǎn)9%稅率貨物)。 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額
小米集團(tuán)2020-2024年留存收益具體數(shù)據(jù)
公司是做絕熱材料(氣凝膠氈和氣凝膠顆粒)原材料A和B是共用的,有對(duì)應(yīng)的用量占比,原材料氈是氣凝膠氈專用的,在成本歸集是,該怎么分配生產(chǎn)成本呢?
老師會(huì)計(jì)繼續(xù)教育怎么操作呢?我現(xiàn)在進(jìn)入全國(guó)會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一服務(wù)管理平臺(tái)里了,然后會(huì)計(jì)人員信息采集也完事了,還繼續(xù)點(diǎn)哪一步?。?/p>
去年5月補(bǔ)提企業(yè)所得稅500塊,去年忘了計(jì)提匯算清繳時(shí)的企業(yè)所得稅,怎么在5月補(bǔ)提?補(bǔ)提之后,要怎么調(diào)整盈余公積?公司用的是小企業(yè)準(zhǔn)則,賬套下沒有以前年度損益那個(gè)科目
老師,這個(gè)已足額提取折舊,是不是指長(zhǎng)期待攤費(fèi)用已經(jīng)計(jì)提完折舊,凈值為0的部分呢
老師,專項(xiàng)附加扣除申報(bào)可以不填配偶信息嗎?
老師,我們老板不領(lǐng)工資,但是在公司里面干活需要給他申報(bào)個(gè)稅不?只給他繳納工傷保險(xiǎn),怎樣做個(gè)稅申報(bào)?
收到法人報(bào)銷的單據(jù),增值稅專票,錢通過銀行支付給法人,增值稅專票可以入進(jìn)項(xiàng)稅嗎?請(qǐng)給出具體分錄?謝謝
匯算清繳社保費(fèi)填居間費(fèi)哪欄,無形資產(chǎn)填居間費(fèi)那欄
之前有賬但不想接手之前會(huì)計(jì)的賬可以重新建賬嗎?對(duì)稅務(wù)申報(bào)有影響嗎