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Q

我們采購華為手機(jī)484萬,銷售出去495萬,那樣我們需要交我稅款,我們是一般納稅人,直接向華為公司采購的,有進(jìn)項(xiàng)專票13%,我們利潤是在300萬內(nèi)所以企業(yè)所得稅按5%交的,現(xiàn)在這個業(yè)務(wù)稅費(fèi)是多少?

2023-10-30 18:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-10-30 18:46

我們要計(jì)算一個涉及采購和銷售華為手機(jī)的業(yè)務(wù)的稅費(fèi)。 首先,我們需要了解這個業(yè)務(wù)中涉及的稅種和稅率。 假設(shè)采購華為手機(jī)的費(fèi)用為 C,銷售出去的金額為 S。 進(jìn)項(xiàng)專票稅率為 13%,企業(yè)所得稅稅率為 5%。 根據(jù)題目,我們可以計(jì)算出以下內(nèi)容: 采購成本 C = 484萬。 銷售金額 S = 495萬。 利潤 = S - C。 進(jìn)項(xiàng)稅 = C × 13%。 企業(yè)所得稅 = 利潤 × 5%。 總稅費(fèi) = 進(jìn)項(xiàng)稅 + 企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我們要來計(jì)算這個業(yè)務(wù)的總稅費(fèi)。 計(jì)算結(jié)果為:進(jìn)項(xiàng)稅為629200元,企業(yè)所得稅為5500元,總稅費(fèi)為634700元。

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快賬用戶6113 追問 2023-10-30 18:49

增值稅不是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-30 18:53

增值稅的計(jì)算公式是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額。

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快賬用戶6113 追問 2023-10-30 21:40

那我們有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)目發(fā)票啊,這樣最終稅費(fèi)是多少呢?

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齊紅老師 解答 2023-10-31 06:33

你進(jìn)項(xiàng)一共是多少,可以提供一下數(shù)據(jù)嗎

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快賬用戶6113 追問 2023-10-31 08:59

這樣 算對嗎?

這樣 算對嗎?
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快賬用戶6113 追問 2023-10-31 09:00

附加稅和印花稅按小微減半交計(jì)算的

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齊紅老師 解答 2023-10-31 09:10

你是在算內(nèi)帳嗎,那么這樣是可以的

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快賬用戶6113 追問 2023-10-31 09:39

我們想算下這筆銷售真實(shí)的稅費(fèi)成本,這樣算可以嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-31 09:53

可以的,你這樣計(jì)算的

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快賬用戶6113 追問 2023-10-31 11:02

我們這個手銷只賺中間差價,到時讓華為公司直接發(fā)貨給客戶就行了嗎?這樣物流和資金流不一至也行吧

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齊紅老師 解答 2023-10-31 11:23

這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的

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你好同學(xué),先先計(jì)算銷項(xiàng)稅,把銷售價格除以加13%乘以,乘以13%得出銷項(xiàng)稅,然后減去進(jìn)項(xiàng)稅得出應(yīng)納稅額然后再問他誰個乘,乘以13%得出銷項(xiàng)稅,然后減去進(jìn)項(xiàng)稅,得出應(yīng)納稅額,然后再用納稅額乘以城建稅率交兩項(xiàng)附加的稅率,再下來看當(dāng)期盈利金額。如果符合小型微利企業(yè)用,應(yīng)當(dāng)用當(dāng)期利潤總額乘以5%得出,應(yīng)交企業(yè)所得稅
2023-10-30
我們要計(jì)算一個涉及采購和銷售華為手機(jī)的業(yè)務(wù)的稅費(fèi)。 首先,我們需要了解這個業(yè)務(wù)中涉及的稅種和稅率。 假設(shè)采購華為手機(jī)的費(fèi)用為 C,銷售出去的金額為 S。 進(jìn)項(xiàng)專票稅率為 13%,企業(yè)所得稅稅率為 5%。 根據(jù)題目,我們可以計(jì)算出以下內(nèi)容: 采購成本 C = 484萬。 銷售金額 S = 495萬。 利潤 = S - C。 進(jìn)項(xiàng)稅 = C × 13%。 企業(yè)所得稅 = 利潤 × 5%。 總稅費(fèi) = 進(jìn)項(xiàng)稅 + 企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我們要來計(jì)算這個業(yè)務(wù)的總稅費(fèi)。 計(jì)算結(jié)果為:進(jìn)項(xiàng)稅為629200元,企業(yè)所得稅為5500元,總稅費(fèi)為634700元。
2023-10-30
專票的銷項(xiàng)稅%2B普通的銷售銷-進(jìn)項(xiàng)的銷項(xiàng)稅%2B留底稅額=你要繳的增值稅 附加稅,城建=繳地增值稅*7% 教育附加=繳的增值稅*3% 地方教育附加=繳的增值稅*2% 企業(yè)所得稅沒有辦法計(jì)算。
2021-04-09
同學(xué)你好 小微企業(yè)的嗎
2021-05-10
您得加幾個點(diǎn)再開才對
2023-03-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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