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老師您好!甲是有限責(zé)任公司,有個(gè)自然人A股東占股20%,實(shí)繳資本為0,由于A一直沒有訂單盈利,想把這20%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓,請(qǐng)問他要交些什么稅?

2023-10-30 15:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-30 15:30

你好,繳納印花稅,增值的話還繳納20%的個(gè)人所得稅

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你好,繳納印花稅,增值的話還繳納20%的個(gè)人所得稅
2023-10-30
你好 轉(zhuǎn)讓價(jià)格雙方協(xié)商就可以 0元轉(zhuǎn)讓一般稅局不讓 一般是可以一元轉(zhuǎn)讓的
2020-09-17
這種情況需要具體分析先分紅后轉(zhuǎn)讓和直接轉(zhuǎn)讓哪種方式繳稅少。 一、直接轉(zhuǎn)讓 企業(yè)所得稅 對(duì)于法人股東而言,轉(zhuǎn)讓股權(quán)所得需要并入企業(yè)應(yīng)納稅所得額計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。假設(shè)不考慮其他因素,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為一定金額(如以累計(jì)凈利潤(rùn) 20 萬(wàn)作為參考,轉(zhuǎn)讓價(jià)格高于注冊(cè)資本 500 萬(wàn)的情況下,假設(shè)轉(zhuǎn)讓總價(jià)為 520 萬(wàn)),法人股東轉(zhuǎn)讓 90% 股權(quán)的所得為(520×90% - 0),需繳納企業(yè)所得稅,稅率為 25%。 計(jì)算公式:應(yīng)納稅額 =[轉(zhuǎn)讓收入 - 股權(quán)原值(此處為 0)]× 企業(yè)所得稅稅率。 印花稅 轉(zhuǎn)讓雙方需按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同金額的萬(wàn)分之五繳納印花稅。假設(shè)轉(zhuǎn)讓總價(jià)為 520 萬(wàn),雙方應(yīng)繳納印花稅為 520 萬(wàn) ×0.05%。 二、先分紅后轉(zhuǎn)讓 分紅環(huán)節(jié) 由于累計(jì)凈利潤(rùn) 20 萬(wàn),兩個(gè)法人股東可按持股比例進(jìn)行分紅。90% 股權(quán)的法人股東可分得 20 萬(wàn) ×90% = 18 萬(wàn),10% 股權(quán)的法人股東可分得 2 萬(wàn)。 法人股東從居民企業(yè)取得的分紅免征企業(yè)所得稅。 轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié) 分紅后公司凈資產(chǎn)減少,假設(shè)轉(zhuǎn)讓價(jià)格相應(yīng)降低(如轉(zhuǎn)讓總價(jià)變?yōu)?500 萬(wàn))。 法人股東轉(zhuǎn)讓 90% 股權(quán)的所得為(500×90% - 0),同樣需繳納企業(yè)所得稅,稅率為 25%。 印花稅計(jì)算方式與直接轉(zhuǎn)讓相同。 對(duì)比來(lái)看: 如果直接轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)格較高時(shí),所得額較大,繳納的企業(yè)所得稅相對(duì)較多;先分紅后轉(zhuǎn)讓,降低了轉(zhuǎn)讓價(jià)格,在一定程度上可能減少企業(yè)所得稅的繳納。但具體哪種方式繳稅少,還需要根據(jù)實(shí)際的轉(zhuǎn)讓價(jià)格、公司的財(cái)務(wù)狀況等因素進(jìn)行詳細(xì)計(jì)算和綜合考慮。同時(shí),自然人股東受讓股權(quán)后,若再轉(zhuǎn)讓股權(quán),可能涉及個(gè)人所得稅的繳納問題
2024-10-22
同學(xué)你好 對(duì),溢價(jià)部分繳納20%的所得稅,沒有減免優(yōu)惠, 2.不用實(shí)繳也可以轉(zhuǎn)讓,個(gè)稅是溢價(jià)金額的20%,可以申報(bào)可以直接去稅局交
2020-09-15
你好;? 一般是先用凈資產(chǎn)177*80%比例*20%計(jì)算B 的個(gè)稅金額的;? ??
2023-05-04
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