如果銀行存款有一個銀行的期初余額錄錯誤了,那么相應(yīng)的科目應(yīng)該是“銀行存款”。因為期初余額是該科目在啟用賬套時的初始數(shù)據(jù),如果錄錯了,那么該科目的初始數(shù)據(jù)就不正確。 對于銀行存款科目,應(yīng)該根據(jù)實際情況錄入正確的期初余額。如果實際余額為15元,但是錯誤地錄入了48000元,那么應(yīng)該找到并更正該科目的期初余額??梢酝ㄟ^以下步驟進行更正: 1.打開電腦賬套,進入“總賬”模塊。 2.點擊“設(shè)置”菜單下的“期初余額”選項。 3.在“期初余額”窗口中,找到“銀行存款”科目,并雙擊打開。 4.在“銀行存款”科目的期初余額中,輸入正確的數(shù)據(jù)15元。 5.點擊“確定”按鈕保存修改。

老師,您好,我用的是用友T3財務(wù)軟件,2020年7月購買軟件建賬,建賬時銀行存款余額為1182.86元,會計沒有錄期初數(shù),我就開始做憑證、記賬、結(jié)賬了,現(xiàn)在2021年了,銀行賬還是相差1182.86元。我的銀行賬2020年的余額是3122.87,2020年沒有錄期初1182.86,所以2020年的余額變成了1940.01,我可不可以直接修改2021年期初數(shù),把1940.01修改成3122.87
老師應(yīng)付賬款沒有明細,我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因為有一筆付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個數(shù)也就是原來會計建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細里(發(fā)票里的某個公司),這樣一來應(yīng)付賬款里的某個公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師應(yīng)付賬款沒有明細,我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因為有一筆付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個數(shù)也就是原來會計建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個3萬發(fā)票入賬后,我得把3萬入到應(yīng)付賬款別的明細里(發(fā)票里的某個公司),這樣一來應(yīng)付賬款里的某個公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師,21年12月銀行存款是手工賬,前任會計講借貸方發(fā)生額計算錯誤,導(dǎo)致銀行存款余額錯誤。22年1月變成變成財務(wù)軟件,財務(wù)軟件錄銀行存款期初余額按21年12月錯誤的余額結(jié)轉(zhuǎn)的。我現(xiàn)在如何處理?
老師老師,21年12月銀行存款是手工賬,前任會計講借貸方發(fā)生額計算錯誤,導(dǎo)致銀行存款余額錯誤。22年1月變成變成財務(wù)軟件,財務(wù)軟件錄銀行存款期初余額按21年12月錯誤的余額結(jié)轉(zhuǎn)的。我現(xiàn)在如何處理?
老師,公司股權(quán)變更,要交哪些稅
請問獎金3000元的,按全年一次性獎金收入申報,會產(chǎn)生個稅嗎
你好,我想問下,有沒有關(guān)于支票方面的,我好久沒接觸過支票了,今天公司收到一張支票,我要怎么操作啊
付給司機備用金充電費的,還有借支給司機的借款需要單獨分開來做嗎?
請問視同銷售服務(wù)會計分錄應(yīng)該怎么做呢?(公司購進廣告公司的廣告服務(wù)7020元,免費替其它公司提供廣告服務(wù))
老師請問有總分公司,請問申報財務(wù)報表的時候是按合并抵消后的數(shù)據(jù)申報,但是前期資產(chǎn)總額沒有超5000萬,如果要更正的話那期初數(shù)據(jù)需要更正嗎?
您好老師,公司個稅9月份漏報一個人,更正的時候顯示更正不能添加新人員怎么給他補報這個工資啊
老師,我是小規(guī)模納稅人,我需要繳納的種就是系統(tǒng)提示的這幾個是嗎?
老師您好,發(fā)票開出去后可以暫估材料開始賣嗎
現(xiàn)在出口貨物,廠家需要辦理商檢嗎
一定是銀行存款之間賬戶錯誤了么?不會是銀行存款與往來科目,損益科目錄入錯誤么
你可以核對明細看看哦