照樣按照月份做賬就是了哈,季度申報增值稅可以按季度做賬
1.是不是所有費用都有費用報銷單?比如日常開支、采購、工資、大額材料款、支出工程款等。 2.日常費用報銷單的附件資料是不是都要收齊?發(fā)票、銷售清單、銀行回單,如果5張日常費用報銷單只有 一張銀行回單怎么辦? 3.日常費用報銷單的日期是填實際購買日期還是發(fā)票上的日期還是填寫當天的日期? 4.老板打電話喊轉(zhuǎn)賬的日常開支,報銷人是老板還是出納?出納簽報銷人,然后公轉(zhuǎn)私到自己的賬上合適嗎? 5.我們的支出沒有取備用金,全部通過網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)公、公轉(zhuǎn)私支出,這樣可以嗎? 6.全部支出通過公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,那么日常費用報銷單上是蓋銀行付訖還是現(xiàn)金付訖章?蓋在日常費用報銷單的哪個位置? 麻煩老師一一對應的幫忙解答,萬分感謝。
老師您好,咨詢一下,公司成立不久,暫時沒有業(yè)務,只有一些采購、報銷、付款之類的,報銷是現(xiàn)金報銷,比較多,現(xiàn)在還有許多費用報銷單沒入賬,這個有截止日期或者入賬期限嗎
請問,我做的是內(nèi)賬報表,采購向公司借支采購貨物或者其他費用報銷,只要他交回來是9月的單據(jù),不管我報表提交給上級沒有,都要入回9月成本費用和借支里對嗎?不能入10月借支?比如一個貨物歸屬期是9月發(fā)生的成本,已支付,但他10月才交回來報銷,那我成本照入9月,但借支可以入9月或者入10月對嗎??按會計分錄來說就 是貸:應付賬款,或者其他應付款,在10月就用其他應收款沖?
老師,我想請教一下,酒店買了一臺機器人,預付款10000元,還有余款七千多沒用付完,機器人已經(jīng)安裝在使用了,安裝的時候花了人工費、還有別的材料費有三百多,是采購墊付的,現(xiàn)在采購報銷這筆三百多的費用,我怎么做賬呀,這些費用應該是入固定資產(chǎn)的,但是機器人款沒付完,是做的預付,還不做固定資產(chǎn),那這筆采購報銷的三百多我用什么科目做賬,借方,我貸方是掛的采購的其他應付款,這個報銷費用是2月份發(fā)生的,錢是3月份付的
我公司是一般納稅人企業(yè),物業(yè)公司,屬于國企,采購維修用的物品業(yè)務量比較多,有些是要先付錢才能提貨,如果給采購員個人轉(zhuǎn)1萬的備用金長期備用付款采購,采購員把1萬存在自己的銀行卡里,采購付款時用這個備用金,付款顯示為個人,之后再憑借單位抬頭的發(fā)票等單據(jù)走報銷流程,報銷的錢也是轉(zhuǎn)給采購員個人,這樣他一直有1萬的備用金。請問老師,作為國有企業(yè),這樣操作合規(guī)嗎?
一般納稅人企業(yè)和一個個人,個人欠法人錢,個人把廠房給法人,法人給個人重新蓋一個小的廠房,法人蓋這個廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務分包,可以開專票進成本費用里么
老師,汽車行業(yè),有一個贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時間會不會到
為何一般納稅人,進項稅能抵扣,銷項稅為何不能抵扣?
老師,同一個物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個品號?我核算成本都懵了,那物料進銷存我怎么區(qū)分,委外進銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個不同的品號的
老師,為啥汽車4s店,那個廠家返點,為啥要做到其他業(yè)務收入里面去呢?為啥要開6%的服務發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計分錄(2)時間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計,請問我這邊做賬是掛其他應收款-母公司,還是掛其他應付款-母公司?還是說,這兩個科目,掛哪個都行?
稅務師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
這個費用報銷單入賬有期限嗎
因為前期沒有收入,想著后期有收入了,再入一部分,有擔心有時間限制
是今年的發(fā)票都可以的,