首先,你需要了解商家加稅點(diǎn)的具體原因。稅點(diǎn)通常是由于商品交易中的增值稅或營業(yè)稅而產(chǎn)生的。在中國,中央空調(diào)銷售和安裝業(yè)務(wù)通常需要繳納增值稅,而增值稅的稅率根據(jù)不同的納稅人類型而有所不同。 對(duì)于小規(guī)模納稅人,中央空調(diào)銷售和安裝業(yè)務(wù)的增值稅稅率為3%。如果商家要求加稅點(diǎn)8%,則意味著他們將在原有的價(jià)格上增加8%的稅費(fèi)。例如,如果你們采購的商品價(jià)格為100元,商家要求加稅點(diǎn)8%,則你們需要支付的金額為108元。 對(duì)于一般納稅人,中央空調(diào)銷售和安裝業(yè)務(wù)的增值稅稅率為13%。如果商家要求加稅點(diǎn)8%,則意味著他們將在原有的價(jià)格上增加8%的稅費(fèi)。例如,如果你們采購的商品價(jià)格為100元,商家要求加稅點(diǎn)8%,則你們需要支付的金額為108.4元(100元 × 1.13 = 113元,113元 × 0.8 = 8.96元,113元 %2B 8.96元 = 121.96元)。 在決定是否接受商家的加稅要求時(shí),你需要考慮以下幾個(gè)方面: 1.商品價(jià)格:如果采購的商品價(jià)格較高,那么增加的稅費(fèi)也會(huì)相應(yīng)較高。如果你們的業(yè)務(wù)成本較低,那么增加的稅費(fèi)可能會(huì)對(duì)你們的利潤產(chǎn)生較大的影響。 2.業(yè)務(wù)規(guī)模:如果你們的業(yè)務(wù)規(guī)模較小,那么增加的稅費(fèi)可能會(huì)對(duì)你們的現(xiàn)金流產(chǎn)生較大的影響。如果你們的業(yè)務(wù)規(guī)模較大,那么增加的稅費(fèi)可能會(huì)對(duì)你們的年度稅收產(chǎn)生較大的影響。 3.納稅人類型:對(duì)于小規(guī)模納稅人來說,增加的稅費(fèi)將直接影響到你們的凈利潤。對(duì)于一般納稅人來說,增加的稅費(fèi)將影響到你們的應(yīng)納稅額。
老師好,我有一個(gè)職業(yè)規(guī)劃問題。 很遺憾,我大專畢業(yè)后,考了自考本科。做的財(cái)務(wù)工作有:酒吧和餐飲的統(tǒng)計(jì)和內(nèi)賬工作(基本就照葫蘆畫瓢),教育公司簡(jiǎn)單的內(nèi)賬,現(xiàn)在是做平行進(jìn)口車業(yè)務(wù)的核算工作,這個(gè)核算工作就是幾個(gè)excel表格各種公式算的數(shù)提供給另一個(gè)核算會(huì)計(jì)。我做過的工作都是最基本的出納和統(tǒng)計(jì)工作。從來沒有報(bào)過稅,也不懂外賬是如何規(guī)劃來避稅。 我已經(jīng)畢業(yè)六年半了。之前的工作生活很安逸,現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)驟然直降和我年齡的增長(zhǎng),我面試的時(shí)候遇到了硬壁。有的面試官很驚訝我從沒報(bào)過稅,好幾個(gè)財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理說我一直在原地踏步可惜了,人事也有說六年可以做一個(gè)財(cái)務(wù)經(jīng)理了。他們寧愿要一個(gè)年輕的來從頭做起培養(yǎng)。我現(xiàn)在警覺了,但是不知道該怎么選擇職業(yè),因?yàn)?月份找工作因?yàn)楣ぷ鹘?jīng)驗(yàn)的原因碰了很多壁。 我現(xiàn)在想咨詢一下老師,我如果明年全部過了初級(jí)和中級(jí),經(jīng)濟(jì)也好一些了工作機(jī)會(huì)也多了,我該怎么規(guī)劃我的工作,才能做到現(xiàn)在讓我羨慕的財(cái)務(wù)總監(jiān),財(cái)務(wù)經(jīng)理的職位?謝謝老師,感謝您的指點(diǎn),我想知道我考出初級(jí)中級(jí)證書后,還有我明年28歲這個(gè)年齡該怎么規(guī)劃職業(yè),找什么樣的工作才能一步步做上財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理。感謝您的寶貴指導(dǎo)。
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測(cè)技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個(gè)會(huì)計(jì),都不專業(yè)也不負(fù)責(zé)任,我和一個(gè)比我大3歲的男會(huì)計(jì)都通知上班,是我自降了要求做會(huì)計(jì)助理,這個(gè)男會(huì)計(jì)是財(cái)經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點(diǎn),讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對(duì)一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因?yàn)榍叭螘?huì)計(jì)沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動(dòng)要求審批發(fā)票報(bào)銷單,但是最近幾天明細(xì)感覺他不對(duì)勁,他審核的發(fā)票也不仔細(xì),員工報(bào)銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對(duì)要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會(huì)核對(duì)了19年及20年的合同臺(tái)賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個(gè)問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時(shí)進(jìn)公司還花錢請(qǐng)了2個(gè)稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時(shí)有問題都能隨時(shí)咨詢,說實(shí)話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會(huì)計(jì)學(xué)堂,請(qǐng)問老師我以后怎么待他?
工作情景小李的父親和叔叔在2021年7月分別出資10萬元合伙興辦了一家加工廠(李氏加工廠),經(jīng)過1個(gè)月的經(jīng)營。打開了產(chǎn)品銷路,但小李的父親和叔叔都不懂記賬,會(huì)計(jì)核算不規(guī)范,總是搞不明白企業(yè)的經(jīng)營狀況如何,小李在學(xué)校里學(xué)的是會(huì)計(jì)專業(yè),所以,父親要求小李幫他把賬算清楚。小李來到工廠,對(duì)工廠進(jìn)行了周密的調(diào)查,他把了解到的資料進(jìn)行了詳細(xì)的記錄。以下是小李記錄的企業(yè)基本情況。(1)1日,父親和權(quán)權(quán)分別將10萬元款項(xiàng)打人加工廠賬戶。(2)1日,出納開出現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金2000元備用。(3)1日,新建廠房交付使用,因建設(shè)該廠房所發(fā)生的支出為90000元,廠房交付當(dāng)天開出轉(zhuǎn)賬支票將款項(xiàng)支付給承建方。(4)1日,購人3臺(tái)機(jī)器設(shè)備,購置成本合計(jì)24000元,款項(xiàng)尚未支付,(5)3日,以轉(zhuǎn)賬支票支付1日購人的機(jī)器設(shè)備貨款24000元。(6)5日,購人運(yùn)貨汽車一輛,價(jià)值60000元,款項(xiàng)南未支付,(7)6日,向中國工商銀行借人3個(gè)月周轉(zhuǎn)資金60000元,每月利息300元,到期還本付息,該貸款直接用于歸還5日購人的運(yùn)貨汽車款。(8)7月,從紅光公司購人原材料合計(jì)10噸,每
老師 一般納稅人和小規(guī)模納稅人增值稅和所得稅,平均稅負(fù)是多少呀,所得稅按300以內(nèi)的優(yōu)惠5%核算,有些商家開票他們要求加點(diǎn),所以我們要核算下,加或是不加怎么劃算些
(1)2023年12月11日,長(zhǎng)城公司向光明公司銷售一批不含稅價(jià)格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價(jià)為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計(jì)產(chǎn)10% 寫出會(huì)計(jì)分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個(gè)例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報(bào)的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時(shí)這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對(duì)?
老師,公司租的車,月租費(fèi)每個(gè)月600元,租的個(gè)人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場(chǎng),停車費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個(gè)停車費(fèi)上繳國庫時(shí),如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時(shí),是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個(gè)是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財(cái)務(wù)主管崗位,這個(gè)人事總監(jiān)一般會(huì)問哪些問題?針對(duì)的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗(yàn)的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時(shí)安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個(gè)子公司或個(gè)體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價(jià)格是真實(shí)的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時(shí)工工資是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎?
對(duì)于一般納稅人,中央空調(diào)銷售和安裝業(yè)務(wù)的增值稅稅率為13%。如果商家要求加稅點(diǎn)8%,則意味著他們將在原有的價(jià)格上增加8%的稅費(fèi)。例如,如果你們采購的商品價(jià)格為100元,商家要求加稅點(diǎn)8%,則你們需要支付的金額為108.4元(100元 × 1.13 = 113元,113元 × 0.8 = 8.96元,113元 + 8.96元 = 121.96元)。這算的是什么呀老師
對(duì)于一般納稅人,中央空調(diào)銷售和安裝業(yè)務(wù)的增值稅稅率為13%。 商家要求加稅點(diǎn)8%,意味著在原有價(jià)格上增加8%的稅費(fèi)。 我們要計(jì)算加稅后的總金額。 假設(shè)商品的原價(jià)為 P 元。 根據(jù)題目, 1.加稅后的增值稅為 P × 1.13。 2.加稅點(diǎn)8%后的總金額為 P × 1.13 × 0.8。 用數(shù)學(xué)公式,我們可以表示為: 總金額 = P × 1.13 × 0.8 現(xiàn)在我們要用給定的數(shù)據(jù)來計(jì)算總金額。 計(jì)算結(jié)果為:90.4元。 所以,如果商品價(jià)格為100元,商家要求加稅點(diǎn)8%,那么我們需要支付的金額為:90.4元。
老師你這好像搞復(fù)雜了,我是不用算這個(gè),現(xiàn)在是商家賣我們100元的商品,我們喊他們開票他們要再額外增加8%個(gè)點(diǎn)的稅票,那也就是108,那我要核算我們的成本是加這個(gè)8%劃算還是不加劃算的
那需要看你們交多少稅了哦
那需要看你們交多少稅了哦?這個(gè)從交稅金額怎么來判斷
就是看你們開這些發(fā)票一共能交多少稅
那如果我的進(jìn)項(xiàng)有多的,是不是就可以不考慮增值稅負(fù)了?如果成本票有多的,是不是也不用考慮所得稅了
嗯 只要夠抵扣就可以了
核算綜合稅負(fù)是不是可以按我今年所有的稅種交了多少稅,然后除以我的營業(yè)收入呢
這個(gè)是交的稅額除以不含稅收入