你好,你是什么行業(yè)的?
1、我公司是一般納稅人,還有一家公司跟人家合伙開(kāi)的小規(guī)模公司,那家不走賬,所有的收和支走的我們這邊的銀行賬戶,也沒(méi)多大的業(yè)務(wù),就是幫我們加工,他們幫我們加工一些產(chǎn)品,員工工資都 從我們這里發(fā)的,怎么樣走賬合理一點(diǎn)? 2、是不是他們走他們的賬,我們的往來(lái)開(kāi)加工費(fèi)的成本票給我們,內(nèi)賬分開(kāi)核算?外賬讓外賬會(huì)計(jì)處理下? 3、小規(guī)模是一個(gè)季度45萬(wàn)以內(nèi)不用交納稅?是月申報(bào)還是季申報(bào),如果是季申報(bào),那要上報(bào)和清卡怎么辦?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人戶開(kāi)具300萬(wàn)工程發(fā)票,需要交接多少稅費(fèi),所有的稅費(fèi),增值稅,附加稅以及所得稅和印花稅,求解謝謝老師,前提是幫忙開(kāi)具,是幫忙,我們聯(lián)系人家?guī)兔﹂_(kāi)具300萬(wàn),不是真實(shí)業(yè)務(wù),稅費(fèi)我們負(fù)擔(dān),我們需要負(fù)擔(dān)多少?求解謝謝
老師 一般納稅人和小規(guī)模納稅人增值稅和所得稅,平均稅負(fù)是多少呀,所得稅按300以內(nèi)的優(yōu)惠5%核算,有些商家開(kāi)票他們要求加點(diǎn),所以我們要核算下,加或是不加怎么劃算些
老師,我們是銷售和安裝中央空調(diào)的,采購(gòu)的有些商品要求商家開(kāi)票,但是商家要加稅點(diǎn)8%,我要怎么核算,他加的這點(diǎn)對(duì)于我們來(lái)說(shuō)開(kāi)劃算還是不開(kāi)劃算,請(qǐng)?jiān)敿?xì)列明小規(guī)模和一般納稅人的核算說(shuō)明,謝謝啦!
老師,我們是銷售和安裝中央空調(diào)的,采購(gòu)的有些商品要求商家開(kāi)票,但是商家要加稅點(diǎn)8%,我要怎么核算,他加的這點(diǎn)對(duì)于我們來(lái)說(shuō)開(kāi)劃算還是不開(kāi)劃算,請(qǐng)?jiān)敿?xì)列明小規(guī)模和一般納稅人的核算說(shuō)明,謝謝啦!麻煩盡量說(shuō)明核算詳細(xì)過(guò)程
(1)2023年12月11日,長(zhǎng)城公司向光明公司銷售一批不含稅價(jià)格為2000萬(wàn)元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬(wàn)元。合同約定光明公司收到后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價(jià)為200萬(wàn)元的產(chǎn)品,成本150萬(wàn)元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計(jì)產(chǎn)10% 寫出會(huì)計(jì)分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個(gè)例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報(bào)的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時(shí)這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對(duì)?
老師,公司租的車,月租費(fèi)每個(gè)月600元,租的個(gè)人的車沒(méi)有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場(chǎng),停車費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個(gè)停車費(fèi)上繳國(guó)庫(kù)時(shí),如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時(shí),是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購(gòu)貨發(fā)票不存在,這個(gè)是怎么回事
面試問(wèn)題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財(cái)務(wù)主管崗位,這個(gè)人事總監(jiān)一般會(huì)問(wèn)哪些問(wèn)題?針對(duì)的問(wèn)題我應(yīng)該怎么回答好。有過(guò)經(jīng)驗(yàn)的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時(shí)安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個(gè)子公司或個(gè)體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開(kāi)票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價(jià)格是真實(shí)的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開(kāi)外管證?
老師臨時(shí)工工資是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎?
商貿(mào)行業(yè),中央空調(diào)銷售和安裝
你好,商貿(mào)的所得稅稅負(fù)1%左右的 你可以計(jì)算下你實(shí)際業(yè)務(wù)的利潤(rùn) 然后繳納的所得稅 計(jì)算下的
不是要交5%么,這個(gè)沒(méi)明白,還有增值稅,那不是13么,像這么算下來(lái)的話那如果對(duì)方不給我開(kāi)票是不是要對(duì)方如果在18%以下都要票才行的呀
不是我得問(wèn)的稅負(fù)嗎? 稅率是5%
這不像老師您回復(fù)問(wèn)題風(fēng)格了哦,你注意看我后半句,意思是要求商家開(kāi)票,他們要加稅點(diǎn),我要怎么核算加還不加我們劃算些
你好你可以計(jì)算下你實(shí)際業(yè)務(wù)的利潤(rùn) 然后繳納的所得稅 不可能收人家五個(gè)點(diǎn)吧 你們有抵扣的呀 你沒(méi)有抵扣的所得稅按收入*5%
沒(méi)明白,他如果不開(kāi)票那么我的增值稅是不是也抵扣不了,
現(xiàn)在是別人沒(méi)有開(kāi)票給我們
沒(méi)有給你開(kāi)發(fā)票,你開(kāi)了多少,按照多少來(lái)交 增值稅13%,附加稅12%,小型微利企業(yè)減半 印花稅萬(wàn)分之三,小型微利減半 所得稅5%。那加起來(lái)就是18.5%
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票來(lái)算,如果有的話,你根據(jù)抵扣之后的。
沒(méi)有給你開(kāi)發(fā)票,你開(kāi)了多少,按照多少來(lái)交 增值稅13%,附加稅12%,小型微利企業(yè)減半 印花稅萬(wàn)分之三,小型微利減半 所得稅5%。那加起來(lái)就是18.5%,這個(gè)怎么算的呢
13%加5%,再加上13%*12%/2加萬(wàn)分之三/2 按高的算的
再加上13%*12%/2這個(gè)是小規(guī)模減半征收么
小型微利企業(yè)減半 不光只有小規(guī)模有這個(gè)政策
13%*12%/2 +3/10000不是等于8.1%么
我不是告訴你了 按高的 你要算的這么準(zhǔn)確的話可以
我的意思是你的是不是算低,是不是應(yīng)該這樣子算的13%+5%+8.1%
是的 是這么做的 印花稅減半 0.00795
我的意思是你的是不是算低,是不是應(yīng)該這樣子算的13%+5%+8.1%,這樣子不是得26%了?我這算的是不是不對(duì)的,
你好,8.1%,你怎么算出來(lái)的?