你好,直接沖銷,不用什么條件
本人是個(gè)會(huì)計(jì),找了一份教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的會(huì)計(jì)工作 這個(gè) 機(jī)構(gòu)是2018年成立的,主要業(yè)務(wù)是做職業(yè)技能培訓(xùn)之類的培訓(xùn)。之前的賬務(wù)是由學(xué)校的老師做一個(gè)簡(jiǎn)單的收入支出表,外帳那一塊是找的兼職代理辦的,現(xiàn)在公司需要建賬,規(guī)范到財(cái)務(wù)軟件中去處理。今天剛到職,什么完全不知道怎么處理 如何建賬,之前的收支如何做處理,是從我接受開(kāi)始做嗎? 還有以前的賬怎么處理,這種教育機(jī)構(gòu)建賬需要那些科目。賬務(wù)如何處理,稅務(wù)處理流程等
老師,如果公司和勞務(wù)派遣公司簽訂合同,每個(gè)月打給勞務(wù)派遣公司人員工資和服務(wù)費(fèi),那我這邊需要怎么做賬?人員人工做到職工薪酬里嗎?工資發(fā)票需要開(kāi)成什么發(fā)票?服務(wù)費(fèi)是不是另開(kāi)?老師,可以給我寫(xiě)個(gè)分錄嗎?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)公司發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi),是計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi),還是直接計(jì)入管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi),之前賬已經(jīng)做了管理費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi),如果計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi),那之前的賬是否還需要調(diào)整,如果調(diào)整,是否可以不計(jì)提,發(fā)生時(shí)直接將其計(jì)入管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)
工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi),如果不需要支付且公司需要注銷,這個(gè)可以直接沖掉嗎,需要什么附件不,賬務(wù)如何處理?
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,如果有人來(lái)公司兼職,與老板協(xié)商好了不發(fā)工資,就是差旅等發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用要按實(shí)際報(bào)銷,這種情況該怎么辦入職和入賬? 工資可以每個(gè)月給0申報(bào)嗎?還是不用報(bào)?但是不申報(bào)的話又要報(bào)銷費(fèi)用可以直接給報(bào)銷嗎?
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問(wèn)怎么算?
你好,稅后滯納金在所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)整嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,這23年發(fā)票沒(méi)入賬,現(xiàn)在還能處理嗎
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
平板的稅收編碼,是多少呢?
人力資源服務(wù)公司,增值稅一般納稅人,開(kāi)票金額假如為100萬(wàn),代發(fā)工資99萬(wàn),剩余1萬(wàn),按照財(cái)稅【2016】12號(hào)文是否符合減免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,
老師,實(shí)收資本印花稅是按次申報(bào)嗎?
公司稅務(wù)注銷了,企業(yè)還能登錄電子稅務(wù)局嗎
4月份門(mén)診工傷 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-工傷醫(yī)療保險(xiǎn) 8082.4 醫(yī)保 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-地方醫(yī)保 175793.85 工傷有16塊入醫(yī)保里了 調(diào)整后的分錄以及數(shù)應(yīng)該是什么
老師好,a公司和b公司有同一個(gè)股東,a公司和b公司之間的交易算不算關(guān)聯(lián)交易,匯算清繳時(shí)要不要填關(guān)聯(lián)交易那個(gè)表,a公司的分公司和b公司算不算關(guān)聯(lián)交易,a公司的分公司用不用填關(guān)聯(lián)交易那張表
賬務(wù)如何處理呢
做計(jì)提相反的分錄就沖銷了
工資里面有個(gè)工會(huì)會(huì)費(fèi),扣個(gè)人部分的,這個(gè)和計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)有什么區(qū)別嗎,分別含義是什么?
分別是公司和個(gè)人承擔(dān)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)