您好 收到勞務(wù)派遣的發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣 收到免稅農(nóng)產(chǎn)品 進(jìn)項(xiàng)稅額按照9%計(jì)算抵扣 不是根據(jù)自己?jiǎn)挝欢惵?是固定的9%
購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷(xiāo)售的,農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額按照以下方 法核定扣除: 當(dāng)期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1 -損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購(gòu)買(mǎi)單價(jià)×9%/(1+9%) 損耗率=損耗數(shù)量/購(gòu)進(jìn)數(shù)量 請(qǐng)教一下:1、損耗率是我們企業(yè)自己在填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)附表得時(shí)候是跟根據(jù)我們實(shí)際損耗的自行填寫(xiě)得嗎? 2、我們剛成為一般納稅人,如果要抵扣增值稅,操作時(shí)先在備案《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除標(biāo)準(zhǔn)備案表》,然后我們實(shí)際銷(xiāo)售是水果,開(kāi)票出去是直接開(kāi)9個(gè)點(diǎn)得專(zhuān)票嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額根據(jù)我們銷(xiāo)售的數(shù)量,以及按照開(kāi)回來(lái)得普票的成本算進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?是夠一定要開(kāi)具成本發(fā)票回來(lái)才能算可以抵扣得進(jìn)項(xiàng)
購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,注明支付貨款為60萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額9.6萬(wàn),另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn),取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,計(jì)算該貨物可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額??=9.6+6×6%=9.96萬(wàn)元為什么運(yùn)輸費(fèi)用稅率這里用6%,不是快遞業(yè)6%,貨物運(yùn)輸9%嗎?
本公司為以承接工程為主的鋁合金門(mén)窗制作及安裝公司。大多項(xiàng)目開(kāi)票從高稅率13%開(kāi)具,但本月有個(gè)項(xiàng)目是分開(kāi)核算的,開(kāi)了一部分9%的工程服務(wù)發(fā)票(本來(lái)分開(kāi)核算,這部分算清包工,但甲方要求要9%的發(fā)票,所以選擇了一般計(jì)稅開(kāi)票),另外公司工人工資都是走代發(fā)工資,暫未收到勞務(wù)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),那本月進(jìn)項(xiàng)抵扣該怎么操作?我們收到的都是材料的進(jìn)項(xiàng),(本月也開(kāi)具了些合并開(kāi)票的13%稅率發(fā)票,可以一起抵扣嗎?會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),比如安裝服務(wù)怎么可以用材料進(jìn)項(xiàng)抵扣之類(lèi)的
2021年6月,A食品廠從農(nóng)民個(gè)人手中購(gòu)買(mǎi)其自產(chǎn)糧食3000公廳,單價(jià)每廳30元。共向農(nóng)民個(gè)人支付款項(xiàng)90000元.本小題目分回答下列問(wèn)題:(1)在這一收購(gòu)行為中,當(dāng)事方應(yīng)開(kāi)具何種發(fā)票?(2)在開(kāi)具發(fā)票時(shí),發(fā)票的金額欄、稅率欄和稅額欄的內(nèi)容是什么?(3)A食品廠將購(gòu)入的糧食用于生產(chǎn)9%稅率的貨物,可以中報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?(4)A食品廠將購(gòu)入的糧食用于生產(chǎn)13%稅率的貨物,可以申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅顛是多少?
一般納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷(xiāo)售行為可以選擇適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的,應(yīng)該按照銷(xiāo)售額和征收率計(jì)算應(yīng)納增值稅額, 并且不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 但是當(dāng)期又一般計(jì)稅的開(kāi)了9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,又有簡(jiǎn)易計(jì)稅的這種,可以抵扣對(duì)應(yīng)一般計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話(huà),2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
意思我開(kāi)出去的是6%,收到的農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算扣除也可以9%來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)?不一定要開(kāi)票是13%或9%才可以計(jì)算抵扣9%?
是的 這樣理解正確的哈