您好同學(xué): 1.發(fā)票開給B公司,是B公司的成本,估計將來B公司要有部分收入,有可能這部分收入是A公司轉(zhuǎn)移過去的,一般這樣操作,是為了將A公司的銷售額維持在小規(guī)模納稅人范圍內(nèi),也可能是為了將所得稅應(yīng)納稅所得額控制在一定額度內(nèi),目的是為了享受稅收優(yōu)惠。 2.原材料送到了A公司,這個就是內(nèi)部管理的問題了,一般稅務(wù)不會檢查到這么細(xì),但是實際上是不合規(guī)的。但是明面上的單據(jù)比如出入庫單,還是要和發(fā)票抬頭單位保持一致。稅務(wù)要求的是發(fā)票流、現(xiàn)金流和實務(wù)流保持一致。實務(wù)流的體現(xiàn)就是出入庫單。
請教下:我有一家公司A是剛成立的,之前所需材料是用和其有往來的B公司與賣材料廠家簽訂合同,材料購買后付款是A公司打款,但發(fā)票名頭開具的是B公司,我現(xiàn)在的疑問是這筆材料能進(jìn)A公司帳嗎?這么擰巴的賬務(wù)問題第一次遇見,我該如何處理才讓這筆材料進(jìn)A公司帳呢?
老師 你好 以前我們叫A公司 然后注銷掉 重新注冊B公司 但是之前有進(jìn)原料讓供應(yīng)商的公司開了一張專票20萬元的 抬頭是A公司,現(xiàn)在我們都注銷了A公司,這張20萬的專票A公司不能抵扣,就讓供應(yīng)原材料的公司開抬頭是B公司的, 但是供應(yīng)原材料的公司說要拿到工商局蓋有章的聲明才給重開B公司的,老師我想問下這個聲明怎么寫,因為我們不是更改公司名稱是直接注銷重新注冊
A公司是生產(chǎn)和銷售實木門為主,A公司在B供應(yīng)商采購原材料,原材料款項尚未支付,欠供應(yīng)商8萬元,A公司和C客戶有往來,應(yīng)收C客戶10萬,A公司讓C客戶直接支付8萬元給B供應(yīng)商,這樣就等于A公司不欠B供應(yīng)商的貨款了,請問這怎么做賬務(wù)處理呢?
我們公司A,之前有個供應(yīng)商B。業(yè)務(wù)模式是(A收客戶10萬,付款給B 6萬。發(fā)票正常開,資金正常走)?,F(xiàn)在A公司有一部分業(yè)務(wù)成立了獨立出去,成立一家新的公司C。 但是因為業(yè)務(wù)授權(quán)的關(guān)系,只能和A公司簽訂業(yè)務(wù)。請問現(xiàn)在能不能(A公司收款10萬,開票給客戶。C公司開票給A公司,向A公司收款10萬。C公司在付款6萬給B).
老師,請教下,法人有2家公司,A為常用業(yè)務(wù)往來公司,B為新注冊的公司?,F(xiàn)在有部分原材料供應(yīng)商送貨到A公司來,但是發(fā)票抬頭開的是新的B公司的,請問這么做的目的是什么?
企業(yè)名稱:吉利卷煙有限責(zé)任公司企業(yè)注冊號:030210410768232企業(yè)納稅識別號:030106887546790企業(yè)地址:云海市長江東路56號法人代表:崔云翔注冊資金:8,000萬元企業(yè)類型有限:責(zé)任公司經(jīng)營范圍:卷煙生產(chǎn)一、根據(jù)2023年12月的資料計算增值稅和消費稅1、從煙農(nóng)處購進(jìn)煙葉一批,收購憑證上注明收購價格150萬元。并向煙農(nóng)支付了價外補貼10%。另外還需繳納煙葉稅,稅率20%。支付了相關(guān)的運費,簽訂了運輸合同,取得增值稅專用發(fā)票,注明運費10萬元,稅率9%。煙葉進(jìn)項稅扣除率為10%。提示:煙葉收購金額=憑證價格*(1+10%),煙葉稅=煙葉收購金額*20%可抵扣煙葉進(jìn)項稅=(煙葉收購金額+煙葉稅)*10%2、將上述煙葉加工成煙絲,其中80%用于加工成甲類卷煙銷售,共計500箱,標(biāo)準(zhǔn)箱售價2萬元一箱(不含稅),剩余20%直接出售,售價為45萬元不含稅。(甲類卷煙消費稅稅率為56%,150元/箱。煙絲消費稅稅率為30%)3、進(jìn)口設(shè)備一臺,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,關(guān)稅完稅價格為168萬元,關(guān)稅稅率25%,支付由海關(guān)到卷煙廠運
老師你好,請問裝修款,如果有多次購入的東西,那可以打包成一個長期待攤款嗎
老師,我們是裝修公司,如果我們在營業(yè)執(zhí)照上加勞務(wù)分包,能行嗎,勞務(wù)分包有沒有什么特別的要求
一般納稅人酒店,與法人簽訂租房合同(場地是法人)自有的,如果約定稅費由酒店承租方承擔(dān),那酒店可以把稅費計入酒店的成本嗎?可以這樣操作嗎
請問老師,個體戶財務(wù)報表是什么樣的?
請問老師,建筑企業(yè)進(jìn)項票是非金屬礦物制品*黃砂,銷項是非金屬礦石*黃砂,規(guī)格稅率一致,票面金額有好幾十萬,這樣可以嗎
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計稅)預(yù)售款按3個點預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個點的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報增值稅申報表按9個點申報
老師,查賬的時候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個要怎么處理
老師,您好,我們這個銀行的費用1到5月的給我整體開了一張發(fā)票,發(fā)票開到了5月,但我這個賬是分開做的,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么附這個附件,
老師增值稅降稅率給納稅人減輕負(fù)擔(dān)了嗎
好的,老師您講解的特別詳細(xì),明白了,謝謝
不客氣同學(xué),請點五星好評,多謝