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老師好,我公司去年11月份有一筆采購,11月入的庫,12月開的發(fā)票,但是當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)11月就把發(fā)票和入庫做了記賬憑證,最主要的是今年1月份出納抵扣認(rèn)證的,這個(gè)跨年了,怎么調(diào)整啊

2023-10-28 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-28 10:12

你好,會(huì)計(jì)在11月份做的分錄是??

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快賬用戶5780 追問 2023-10-28 10:14

借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2023-10-28 10:15

你好,在之前會(huì)計(jì)分錄的基礎(chǔ)上,調(diào)整分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 今年1月份出納抵扣認(rèn)證,分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)

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快賬用戶5780 追問 2023-10-28 10:17

調(diào)整分錄是要在去年做嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-28 10:19

你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的有誤,是現(xiàn)在做調(diào)整分錄的。

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快賬用戶5780 追問 2023-10-28 10:21

好的,謝謝老

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快賬用戶5780 追問 2023-10-28 10:21

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-28 10:21

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?

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你好,會(huì)計(jì)在11月份做的分錄是??
2023-10-28
你好。12月分錄 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 認(rèn)證發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2022-04-17
同學(xué)你好,這個(gè)直接在今年,把2022年的收入紅沖,再用開的發(fā)票做收入處理。申報(bào)時(shí),無票收入是負(fù)數(shù),就行了。
2024-04-09
?你好1;? ?可以的; 你注意看你發(fā)票日期; 比如12月報(bào)11月增值稅;? 你就可以抵扣11月 增值稅的?
2022-12-06
同學(xué)你好先紅沖未開票收入然后再做開票收入
2022-12-19
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