你好!這個(gè)是價(jià)內(nèi)稅了。
老師,收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品深加工計(jì)算抵扣轉(zhuǎn)出已抵扣稅額,為什么要用農(nóng)產(chǎn)品 賬面成本÷(1-10%)*10%??為什么不是直接乘以扣除率??求解
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票我計(jì)算抵扣直接去乘扣除率,為什么用這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品去生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品時(shí)要把發(fā)票金額做價(jià)稅分離?
為什么農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和消費(fèi)稅要除以1-適用稅率,不能直接乘以1+10%這樣去算呢
老師我們剛開(kāi)始是一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間,現(xiàn)在又加了一個(gè)車(chē)間生產(chǎn)塑料顆粒,這這種顆粒是我們之前的車(chē)間生產(chǎn)時(shí)用的一種原材料,老師我在最開(kāi)始沒(méi)有給一些科目加二級(jí)是一車(chē)間還是二車(chē)間,現(xiàn)在有有第二個(gè)車(chē)間了我要怎么辦
如果對(duì)方是一般納稅人,他開(kāi)的是3%的專(zhuān)票,我們給他開(kāi)專(zhuān)票,他也抵扣不了吧?
老師,您好,金蝶賬無(wú)憂,平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)損益后,本年利潤(rùn)一直掛著,直到12月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,才一次性轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)里面,那么平時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表里面的未分配利潤(rùn)的數(shù)字,是僅僅上年末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字,還是未分配利潤(rùn)和本年利潤(rùn),加在一起的數(shù)字,謝謝
老師,你好! 就是小規(guī)模不超過(guò)30萬(wàn)的普票免征增值稅額,不是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?就是匯算清繳的時(shí)候可以調(diào)減嗎?
老師,一個(gè)老板有兩個(gè)公司,一個(gè)商貿(mào)公司,一個(gè)物流公司,物流公司主要是給商貿(mào)公司拉貨的,也就十幾輛車(chē),偶爾會(huì)有些外部的活,這樣的話,老板的物流公司給商貿(mào)公司開(kāi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票,建立運(yùn)輸合同,只要價(jià)格公允就沒(méi)什么問(wèn)題吧,理解的對(duì)嗎
老師,公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了9000元企業(yè)所得稅,2025年做匯算清繳時(shí),需退9000元,但稅務(wù)總部的審批意建是“不同意,經(jīng)案頭審核,企業(yè)所得稅申報(bào)收入與增值稅不一致,存在涉稅事項(xiàng)待核實(shí),不同意本次申請(qǐng)”。那這個(gè)公司不處理,不退稅了,有什么影響嗎?
核定的個(gè)體,需要做納稅申報(bào)嗎?是不是在核定額以?xún)?nèi),不用申報(bào)???
老師您好,購(gòu)買(mǎi)方提交紅字申請(qǐng),銷(xiāo)方本月沒(méi)開(kāi)紅字發(fā)票,就不會(huì)造成購(gòu)買(mǎi)方本月增值稅增加是嗎?本月銷(xiāo)方開(kāi)了紅字發(fā)票才會(huì)增加購(gòu)買(mǎi)方的增值稅金額是吧
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司提供的完全境外服務(wù),開(kāi)發(fā)票的時(shí)候開(kāi)0稅率還是開(kāi)免稅服務(wù)?
老師,我報(bào)考中級(jí),圖片中要上傳的屬地證明是什么東西?