這個不一定,因為不是所有的收入都交印花稅。

建筑勞務公司 外地預繳印花稅 稅局按不含稅的金額扣的印花稅 印花稅是按含稅價 我申報需要把增值稅的部分的印花稅補上嗎
老師,印花稅收入合同是技術合同申報嗎,計稅依據(jù)是包含增值稅金額嗎,比如含稅收入720000,增值稅是7128.72元,印花稅計稅依據(jù)720000要減除增值稅7128.72嗎
印花稅購進的商品和賣出商品的收入都要繳納印花稅嘛?按不含增值稅金額計算,還是按含增值稅金額計算
固定資產(chǎn)清理增值稅上有申報收入,這樣就會導致增值稅申請表上的金額與利潤表上的收入金額不一致 ,這樣對嗎?企業(yè)所得稅申報表和增值稅申報表也不一致,這樣正確嗎?
電商公司的印花稅,與申報增值稅不含稅收入的金額一致嗎
庫存沒有那么多,為什么欠供應商的錢越來越多,老板說越做做虧
個體工商戶開發(fā)票超額了,需要全額交增值稅嗎?
老板說欠款越來越多怎么解釋,說越做月虧
我們公司外購一批預制菜,用來發(fā)放員工福利,有一個車間的員工是外包的,這部分外包福利我們不自己承擔,發(fā)了之后從往來款扣除。這部分發(fā)給外包人員的福利我們需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,您好,我想向您咨詢一下,我要補申報三季度小規(guī)模納稅人的增值稅及附加,企業(yè)所得稅,在哪個功能里面?我沒有找到。請老師告訴我
老師,9810報關出口到海外倉,海外倉一件代發(fā)的報關單上貿(mào)易國要寫哪個國家?
老師 問一下 就是我們收到承兌匯票 銀行里面的怎么做賬 用應收票據(jù) 還是用其他貨幣資金-應收票據(jù) 這個科目呢?
發(fā)票金額1500,去年給我們開錯了,匯算清繳沒調(diào)增,現(xiàn)在給我們開正確的了,直接塞去年憑證里可以嗎
勞務派遣差額納稅,開具的發(fā)票的分錄可以寫一下嗎
老師,公司正在股權轉(zhuǎn)讓。稅局批示:2025年04月01日-2025年06月30日,所有者權益降幅較大、銷售利潤率波動較大,期間費用變動率較大。 我需要提供2024年04月01日-2024年06月30日的數(shù)據(jù)做對比嗎?