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老師,印花稅收入合同是技術(shù)合同申報嗎,計稅依據(jù)是包含增值稅金額嗎,比如含稅收入720000,增值稅是7128.72元,印花稅計稅依據(jù)720000要減除增值稅7128.72嗎

2023-04-11 13:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-11 13:15

你好,合同金額是多少的?合同里面約定的是含稅的還是不含稅?

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快賬用戶2562 追問 2023-04-11 13:15

不含稅吧

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齊紅老師 解答 2023-04-11 13:17

你好,那就按照不含稅的金額。

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你好,合同金額是多少的?合同里面約定的是含稅的還是不含稅?
2023-04-11
你好,印花稅計稅依據(jù)是包含增值稅金額的 比如租賃合同印花稅=含稅租金*千分之1
2020-11-03
你好 1%的收入來繳納的
2021-06-10
不包括單獨體現(xiàn)的增值稅。
2022-10-09
你好,正規(guī)的都是按照合同的金額,你看一下你合同簽訂的是含稅的還是不含稅的,如果是含稅的,按照含稅的來,如果是含稅的,但是有稅率的這種按照不含稅,如果按照不含稅的,按照不含稅的來。
2023-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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