同學(xué),你好 那就比較麻煩,一一核對,找到問題,修改
老師,我們前兩個季度的電子稅務(wù)局申報利潤表,之前會計亂報的,跟賬面對不上。我在報送三季度的利潤表時,直接在申報表將本年累計數(shù)和我的賬面數(shù)量調(diào)成一致,但是本月金額就與我的財務(wù)報表不一致了,我這樣處理會不會有風(fēng)險啊
老師,之前的會計前三年電子稅務(wù)局里的報表都是和賬套里的報表數(shù)據(jù)對不上,特別是利潤表,涉及所得稅,這種情況下我怎么處理?
老師,之前的會計前三年電子稅務(wù)局里的報表都是和賬套里的報表數(shù)據(jù)對不上,特別是利潤表,涉及所得稅,這種情況下我怎么處理?
老師,第三季度電子稅務(wù)局利潤報表和所得稅報表跟企業(yè)賬套附加稅時相差0.02但是賬套和增值稅附加表的金額一致,那我第四季度的時候能不能直接在電子稅務(wù)局利潤報表和所得稅報表中補上0.02呢??我這樣補上所有的稅金不受影響,本年累計的數(shù)據(jù)和企業(yè)賬套也一致,但是單個的第三季度和第四季度和企業(yè)賬套的利潤表差0.02,需要去稅務(wù)大廳更正嗎?有沒有潛在風(fēng)險?
老師,第三季度電子稅務(wù)局利潤報表和所得稅報表跟企業(yè)賬套附加稅時相差0.02但是賬套和增值稅附加表的金額一致,那我第四季度的時候能不能直接在電子稅務(wù)局利潤報表和所得稅報表中補上0.02呢??我這樣補上所有的稅金不受影響,本年累計的數(shù)據(jù)和企業(yè)賬套也一致,但是單個的第三季度和第四季度和企業(yè)賬套的利潤表差0.02,需要去稅務(wù)大廳更正嗎?有沒有潛在風(fēng)險?
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個廢品收入,我是計入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎?
公司要開給海外一個出口勞務(wù)發(fā)票1000多萬,這個可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務(wù)局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對應(yīng)的應(yīng)該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個公司之間有個代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時候我們在企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計扣除數(shù),相當(dāng)于沒有享受高新加計扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策?,F(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計扣除,怎么解釋合理一點
年終獎單獨計算,稅率表是多少 在這個單位是按照正常薪資每個月繳納個稅了,另一個單位是按照銷售入職的,年中結(jié)算獎金,那獎金是單獨入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務(wù)局設(shè)置成財務(wù)負(fù)責(zé)人,報稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔(dān)責(zé)嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因為這是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!