您好,不用去大廳,在4季度 申報時補上,也就是本年累計數(shù)和我們賬套數(shù)一樣,最終是看全年金額 的,沒 有風(fēng)險的
老師,我們前兩個季度的電子稅務(wù)局申報利潤表,之前會計亂報的,跟賬面對不上。我在報送三季度的利潤表時,直接在申報表將本年累計數(shù)和我的賬面數(shù)量調(diào)成一致,但是本月金額就與我的財務(wù)報表不一致了,我這樣處理會不會有風(fēng)險啊
您好,老師,第四季度的上傳給稅局的財務(wù)報表中利潤表和企業(yè)所得稅季度表的利潤總額不一致,電子稅局發(fā)來了風(fēng)險預(yù)警,說這兩個表不一致,要更改,可是我不想改正,想在匯算清繳的時候在統(tǒng)一更改,這樣子行不行的?因為這樣更改后會影響企業(yè)納稅信用的吧。
老師,第四季度我已經(jīng)電子稅務(wù)局申報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅了(是虧損沒交),老板又給了一些費用發(fā)票,我看沒有匯算清繳,就記到當(dāng)年,可以嗎,導(dǎo)致賬上,和電子稅務(wù)局上的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅的利潤總額不一致
老師,第三季度電子稅務(wù)局利潤報表和所得稅報表跟企業(yè)賬套附加稅時相差0.02但是賬套和增值稅附加表的金額一致,那我第四季度的時候能不能直接在電子稅務(wù)局利潤報表和所得稅報表中補上0.02呢??我這樣補上所有的稅金不受影響,本年累計的數(shù)據(jù)和企業(yè)賬套也一致,但是單個的第三季度和第四季度和企業(yè)賬套的利潤表差0.02,需要去稅務(wù)大廳更正嗎?有沒有潛在風(fēng)險?
老師,第三季度電子稅務(wù)局利潤報表和所得稅報表跟企業(yè)賬套附加稅時相差0.02但是賬套和增值稅附加表的金額一致,那我第四季度的時候能不能直接在電子稅務(wù)局利潤報表和所得稅報表中補上0.02呢??我這樣補上所有的稅金不受影響,本年累計的數(shù)據(jù)和企業(yè)賬套也一致,但是單個的第三季度和第四季度和企業(yè)賬套的利潤表差0.02,需要去稅務(wù)大廳更正嗎?有沒有潛在風(fēng)險?
報關(guān)行看錯了小數(shù)點,本來1萬多,報成了17萬多,多報了16萬美金,這個一定得按17萬開銷項嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?
8月新開的公司,八月份的工資。8月份是不需要申報個稅,9月份才申報過稅,對嗎?
老板家人(非員工)的車租給公司使用,簽署租賃協(xié)議,然后增值稅稅的話,如果對方代開增值稅租金怎么簽署可以不代開增值稅發(fā)票?個稅怎么繳?
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
A公司是做訴保委托處置的,B公司委托A公司,現(xiàn)在B公司要求A公司開6%的專票,每個月大概有3萬單左右,每單200塊,A和B都是小規(guī)模納稅人,A公司是否能開6%的專票,可以的話要如何操作?
老師,請問,我這個月有一筆上個月支付出去的成本的,這個也退回來了,我就做了接銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)成本,然后這個月也結(jié)轉(zhuǎn)了一些成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本數(shù)據(jù)比退回來的小,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候發(fā)現(xiàn)其他業(yè)務(wù)成本是負數(shù)的,這屬于正常嗎?
老師,請問個體工商戶要申報哪些稅種
我單位目前所在4號商鋪與隔壁5號商鋪,由于交房出現(xiàn)差錯(物業(yè)把房產(chǎn)與門牌號搞錯),與房產(chǎn)證對不起來,目前,我單位未辦證,但是隔壁已經(jīng)辦理4號商鋪證,這個事情怎么處理才能最大程度降低費用。
有客戶要求開發(fā)票給他單價上比平時高了一倍這樣合理嗎?稅務(wù)應(yīng)該沒有風(fēng)險吧?
董孝彬老師,我公司之前有10%的180萬股權(quán),是另一個公司認繳的,后轉(zhuǎn)給某個人,轉(zhuǎn)讓價格360萬,180萬認繳出資額,180萬資本公積。目前已實繳給我公司。我公司,另外公司,某個人,3方都需要交什么稅?交多少?
本年累計的金額和企業(yè)賬套數(shù)據(jù)是一致的,但是單個季度的數(shù)據(jù)差0.02,這種不一致的情況沒問題嗎?
您好,是的,肯定沒有?問題,放心吧