同學(xué),你好 無(wú)票收入也是收入,超過(guò)就要繳稅

老師,我想問(wèn)一下,核定征收75000元,個(gè)體工商戶干防水行業(yè)的,核定了75000.開(kāi)票額超出75000.但是沒(méi)超過(guò)10萬(wàn),還用交稅嗎???
個(gè)體工商戶是定額征收,每月不超過(guò)10萬(wàn)就行,實(shí)際情況是,每月發(fā)票開(kāi)的沒(méi)有超過(guò)10萬(wàn),但是實(shí)際收入超過(guò)10萬(wàn)了,超出的部分都沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票,這種情況需要申報(bào)補(bǔ)繳嗎?不申報(bào)的話算不算偷稅啊
老師個(gè)體戶給我們公司開(kāi)票,一個(gè)月開(kāi)票的金額不能超過(guò)10萬(wàn),才不交稅還是一個(gè)季度不超過(guò)10萬(wàn)
請(qǐng)問(wèn)下老師,就是我個(gè)體戶是核定的,每個(gè)月核定是10萬(wàn)。 我開(kāi)票不超過(guò)10萬(wàn) 但是我這個(gè)月公戶收入收到了11萬(wàn) 我不開(kāi)11萬(wàn)的票,開(kāi)10萬(wàn)以下的錢,留到下個(gè)月開(kāi)。稅務(wù)局會(huì)被說(shuō)嗎?
老師,核定征收個(gè)體工商戶,核的是每月28000元,那我一個(gè)月開(kāi)多少票合適?是不是我月開(kāi)超了10萬(wàn)就不能核定征收了?
老師,運(yùn)輸公司,名下沒(méi)有大車,都是租賃別人的車?yán)?,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問(wèn)題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤(rùn)是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬(wàn)元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開(kāi)了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?


定額不是按照開(kāi)票金額來(lái)核定的嗎
同學(xué),你好 定額是不超過(guò)這個(gè)金額,按照固定金額繳納稅款