你好,主營業(yè)務(wù)成本福利費(fèi)里面的。
老師,你好,我們是駕校,我想問一下,有一個(gè)網(wǎng)絡(luò)科技公司給我們駕校招生,學(xué)員的學(xué)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等都是從網(wǎng)絡(luò)科技公司的對(duì)公賬上給我們轉(zhuǎn),我們付給教練員的這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)要怎么做,教練員平時(shí)都是自主招生,我們只收檔案費(fèi),不包括培訓(xùn),但是現(xiàn)在這個(gè)學(xué)員是包括培訓(xùn)費(fèi),培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買保險(xiǎn),如果是勞務(wù)費(fèi),就要教練員單獨(dú)去開勞務(wù)發(fā)票,但是教練員他們也不愿意去開票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個(gè)要怎么辦呢?還有,學(xué)費(fèi)是通過網(wǎng)絡(luò)科技公司的公賬過來的,但是我們開票是以學(xué)員的姓名開的,這個(gè)有什么影響嗎
老師,下午好,我這邊是一個(gè)民辦非企業(yè)單位 職業(yè)技能培訓(xùn)中心,就是有叉車培訓(xùn),壓容器培訓(xùn)這些的,3月份有2張發(fā)票都是購買的飲料,一張發(fā)票5000多,但是支付是7月份才銀行支付的,那現(xiàn)在我做賬是怎么做賬?做什么費(fèi)用好?公司說是給學(xué)員的。
老師,我們屬于職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校公司,開班要給參加培訓(xùn)人員購買生活物資這些費(fèi)用怎么做賬?
老師,帶學(xué)員去參加基地給學(xué)員購買的短期意外險(xiǎn)怎么做賬?職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校有限公司
老師,我們屬于職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校,接了個(gè)農(nóng)業(yè)的培訓(xùn)項(xiàng)目,給農(nóng)民培訓(xùn)產(chǎn)生的餐飲費(fèi),場地租賃費(fèi),如果只得到餐飲的發(fā)票能當(dāng)作會(huì)議費(fèi)嘛?培訓(xùn)補(bǔ)貼費(fèi)要怎么做賬呢?
新錄入的固定資產(chǎn)卡片里有,固定資產(chǎn)清單里沒有
老師,請(qǐng)問公司請(qǐng)電力公司建造了一座包工包料的對(duì)外營業(yè)的充電站,收到對(duì)方開具的工程服務(wù)的發(fā)票,怎么做賬
老師,請(qǐng)問下反向開票上個(gè)月有一張金額錯(cuò)誤,當(dāng)月未抵扣,但是代扣了稅費(fèi),那這個(gè)分錄怎么填
老師,幫忙看一下,用友t+軟件,年中起初建賬,資產(chǎn)是貸方余額怎么錄入?負(fù)債是借方余額怎么錄入?我錄入負(fù)數(shù)不對(duì)
老師,22年開的發(fā)票,25年可以沖紅然后重開嗎
請(qǐng)問老師:收到一筆預(yù)付款,以后不退回,用財(cái)務(wù)費(fèi)用沖銷的會(huì)計(jì)分錄如何寫,謝謝
老師你好,一個(gè)公司的個(gè)人往來應(yīng)收賬款很,如果公司到清算注銷的時(shí)候應(yīng)該怎樣處理呢?謝謝。
老師你好,我們是(河北)的公司,我們從甲方(山東)承包了1000萬的工程,我們又以800萬轉(zhuǎn)包給了乙方(山東)的公司,我們是不是應(yīng)該預(yù)交稅款?按照1000萬預(yù)交還是按照差額200萬做預(yù)交呢?
老師,收到購買微波爐、熱水器發(fā)票(公司自用),單價(jià)在1000元以內(nèi),計(jì)入什么科目? 總價(jià)2000多
老師您好,老板的親戚在財(cái)務(wù)室辦公,五十多歲負(fù)責(zé)質(zhì)檢,我開空調(diào)30度,她非要調(diào)到28度,凍死人
這個(gè)可以據(jù)實(shí)扣除嗎?
按工資的14%抵扣所得稅,前提得有發(fā)票,而且得給他申報(bào)個(gè)稅。
怎樣做可以據(jù)實(shí)扣除,有發(fā)票的情況下
你好銷售出去做成本。
銷售不是有收入了嗎?但實(shí)際沒有收入嘛
籌建期做管理費(fèi)用開辦。還是按照福利費(fèi)的抵扣比例。