當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)是10*13%%2B1*9%%2B3*6%=1.57 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額是53/(1%2B6%)*6%=3 計(jì)算甲公司本年7月應(yīng)納增值稅3.-1.57=1.43

甲公司為增值稅一般納稅人,專門從事認(rèn)證服務(wù),滿足細(xì)業(yè)說(shuō)加計(jì)批義政黃件。本年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)16 日,取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入價(jià)稅合計(jì)為159萬(wàn)元; (2)18 日,購(gòu)進(jìn)一臺(tái)經(jīng)管用設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)果注明全額為20萬(wàn)元,增值稅為2.6萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明金額為1萬(wàn)元,增值稅為0.09萬(wàn)元; (3)20日,支付廣告服務(wù)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)果注明金額為5萬(wàn)元,增值稅為0.3萬(wàn)元;(4)28日,銷售2009年1月1日以前購(gòu)進(jìn)的一臺(tái)固定資產(chǎn),售價(jià)為0.515萬(wàn)元(含增值稅),同時(shí)開具增值稅普通發(fā)票。 甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年8月符合抵扣規(guī)定。認(rèn)證服務(wù)的增值稅稅率為6%;征收率為3%。 要求:計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
16日,取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入,價(jià)稅合計(jì)106萬(wàn)元。(2)18日,購(gòu)進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬(wàn)元,增值稅25萬(wàn)元;支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得的值稅專用發(fā)票上注明金額0.5萬(wàn)元,增值稅0.045萬(wàn)元。(3)20日,支付廣告服務(wù)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額5萬(wàn)元,增值稅0.3萬(wàn)元。(4)28日,銷售2009年1月1日以前購(gòu)進(jìn)的某固定資產(chǎn),售價(jià)2.06萬(wàn)元。實(shí)訓(xùn)要求:計(jì)算甲公司2019年5月應(yīng)納增值稅稅額
2. 甲公司為增值稅一般納稅人,專門從事認(rèn)證服務(wù),滿足增值稅加計(jì)抵減政策的 條件。本年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入 53 萬(wàn)元(含增值稅)。 (2)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額 10 萬(wàn)元、增值稅稅額 1.3萬(wàn)元;支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額 1 萬(wàn)元、增值稅稅額0.09萬(wàn)元。 (3)購(gòu)進(jìn)一批辦公用品,取得的增值稅普通發(fā)票上注明金額 1萬(wàn)元、增值稅稅額0.13 萬(wàn)元。 (4)支付廣告服務(wù)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額 3 萬(wàn)元、增值稅稅額0.18 萬(wàn)元。 (5)銷售 2006 年 12 月購(gòu)進(jìn)的一臺(tái)設(shè)備,售價(jià)為 2. 06 萬(wàn)元。 上述增值稅專用發(fā)票當(dāng)月均已通過(guò)認(rèn)證。 要求:計(jì)算甲公司本年7月應(yīng)納增值稅。
某專門從事認(rèn)證、咨詢服務(wù)的公司為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。(1)取得一項(xiàng)咨詢服務(wù)收入,價(jià)稅合計(jì)為116.6萬(wàn)元,開具增值稅專用發(fā)票。(2)用明金額6萬(wàn)元、稅款0.36萬(wàn)元。(3)務(wù),取得含增值稅銷售額10.6萬(wàn)元。(4)購(gòu)進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明金額30萬(wàn)元、稅款3.9萬(wàn)元;支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得增值稅專用發(fā)票注明金額1萬(wàn)元、稅款0.09萬(wàn)元。(5)購(gòu)進(jìn)辦公用品,支付價(jià)款2.06萬(wàn)元,取得增值稅普通發(fā)票。(6)購(gòu)進(jìn)一間房屋作為公司辦公室,支付價(jià)稅合計(jì)價(jià)款65.4萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票?!疽蟆扛鶕?jù)上述資料,計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
北京市某公司為增值稅一般納稅人,專門從事認(rèn)證服務(wù)。2021年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù)(1)16日,取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入價(jià)稅合計(jì)為106萬(wàn)元。(2)188.購(gòu)講臺(tái)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明金額20萬(wàn)元增值稅為2.6萬(wàn)元支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為0.5萬(wàn)元增值稅為0.045萬(wàn)元.(3)20日,支付廣告服務(wù)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額5萬(wàn)元,增值#03.(4)28日,銷售2009年1月1日以前購(gòu)進(jìn)的一臺(tái)固定資產(chǎn),售價(jià)0.206萬(wàn)元.怎么計(jì)算該公司本月應(yīng)納增值稅稅額
老師,未開票收入怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,有個(gè)我個(gè)人問(wèn)題想咨詢下,我前年考會(huì)計(jì)中級(jí)職稱三科都沒(méi)過(guò),今年考了兩科,過(guò)了一門經(jīng)濟(jì)法剛60分,會(huì)計(jì)我明顯感覺(jué)比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點(diǎn)沒(méi)變還是47.就想問(wèn)下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個(gè)稅比較高,怎么籌劃這個(gè)?
老師你好 我有個(gè)員工是我和另外一個(gè)老板一人出一部分工資 這個(gè)工資沒(méi)個(gè)月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來(lái)怎么做分錄
請(qǐng)問(wèn)甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?
店里閑錢拿來(lái)做了一點(diǎn)理財(cái),借短期投資……某某產(chǎn)品,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中會(huì)產(chǎn)生一點(diǎn)費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)和軟件使用費(fèi),這個(gè)入到什么科目去?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是將早餐用餐人數(shù)/2來(lái)核算,因?yàn)樵绮?0塊,午餐20
應(yīng)付賬款借方余額長(zhǎng)期掛賬。后來(lái)發(fā)票也開不進(jìn)來(lái)。如何平賬
老師您好,當(dāng)時(shí)9月的時(shí)候我問(wèn)老板公司有做電商平臺(tái)嘛,老板說(shuō)沒(méi)有,結(jié)果現(xiàn)在問(wèn)老板說(shuō)10月有做電商平臺(tái),而且仔細(xì)一問(wèn)說(shuō)9月27日入駐電商平臺(tái),9月27到30日有幾千塊錢收入,那這9月的數(shù)據(jù)還要申報(bào)嘛
老師用私卡報(bào)銷,發(fā)工資也用私卡有什么風(fēng)險(xiǎn)

