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請(qǐng)問老師,比如12月份我們支付了貨款,但是沒有收到發(fā)票,我們就把成本暫估進(jìn)來咯,這一筆分錄怎么做呢?然后1月份對(duì)方把票補(bǔ)給我們了,我們把他放下12月份,這一筆分錄又怎么做呢?

2023-10-26 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-26 10:45

借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 下月收到發(fā)票附在12月就可以,不用另作分錄。

頭像
快賬用戶1498 追問 2023-10-26 10:47

我們做的是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:銀行存款

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-26 11:03

您好,同學(xué)。那也可以的。

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借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 下月收到發(fā)票附在12月就可以,不用另作分錄。
2023-10-26
借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款
2020-12-09
可以的,可以這么做的。
2023-06-08
你好,可以做暫估呀,這樣是正常的
2019-10-22
您好,您按權(quán)責(zé)發(fā)生制,對(duì)方完成約定,沒發(fā)票就暫估,收到發(fā)票紅字沖回暫估,
2021-12-31
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