您寫的分錄是正確的。
比如一個品牌的衣服委托代銷商場賣,商場按銷售收10%收取手續(xù)費,商場代收款項,并對外開具發(fā)票,分錄是,借,銀行存款1130,貸,應付賬款1000,應交稅費130, 借應付賬款1000,應交稅費-應交增值稅進項稅額130貸,銀行存款1017其他業(yè)務收入100,應交稅費-應交增值稅銷項稅額13 這個品牌的衣服,是做借應收賬款1130貸主營收入1000,貸應交稅費130,結(jié)轉(zhuǎn)成本略,支付委托代銷手續(xù)費,借銷售費用100,應交稅費進項稅額13,貸,應收賬款113, 是這樣做嗎
老師,零售店用刷卡機收款,實收10萬,刷卡機手續(xù)費500元,銷項稅稅率13% 那分錄寫 借銀行存款100000 財務費用500 貸主營業(yè)務收入88938 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額11562 還是 借銀行存款100000 財務費用500 貸主營業(yè)務收入88495.6 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額11504.4 銀行存款500
郭老師,客戶刷公司pos機比如8000,第二天銀行到賬7984,手續(xù)費16元,以下會計分錄對嗎? 借:應收賬款-個人 貸:主營收入 貸:應交稅費-應交增值稅 銀行收到款后 借:銀行存款7984 借:財務費用-手續(xù)費16 貸:應收賬款8000
你好..我們停車場用的銀行二維碼收費..銀行扣我們手續(xù)費 借:銀行存款 財務費用-手續(xù)費 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項 這樣寫嗎
我們賣產(chǎn)品收款1130元,碼牌收款扣除了手續(xù)費10元,實際銀行到賬1120元,這樣我們確認收入的這筆分錄怎么做?借:銀行存款1130 貸:主營業(yè)務收入1000 應交稅費-應交增值稅銷項稅額130 借:財務費用-手續(xù)費10 貸:銀行存款10
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會計準則,去年的進項發(fā)票勾選認證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個稅申報,如果已經(jīng)繳費了,還能更正申報嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對于這個子公司的投資收益的金額,導致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進項夠用了,每個月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務招待費和福利費,納稅調(diào)增后,實際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費用,也不是成本,利潤表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責任公司有什么區(qū)別嗎,有限責任公司可以變成股份有限公司嗎
補入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費,修理費等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應交稅費科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?