當時怎么做的?借銀行存款,借財務費用負數(shù)嗎?如果是的話, 借財務費用, 貸其他業(yè)務收入, 應交稅費
老師您好!這月有借款利息收入,開了專票,做賬是沖減的財務費,在申報時增值稅申報表本年累計銷售額和財務報表的本年累計銷售額,不一樣怎么辦?
以往年度借款給其他單位,年底收到利息未開具增值稅發(fā)票,做賬時直接進了財務費用的利息收入,沖減了總的費用,現(xiàn)在對方要求補開了增值稅普票,發(fā)生了稅費,這種情況怎么做賬處理
老師 我在去年2022年12月份開了一張20萬的發(fā)票是預收2023年1月2月的服務費,錢收到,發(fā)票開出去了,開發(fā)票時備注了是預收2023年1,2月的,做賬也是做的預收賬款。后面1月份報2022年第四季度增值稅時,申報表直接帶出來已開票那20萬,已報稅,有問題嗎?
我在去年2022年12月份開了一張20萬的發(fā)票是預收2023年1月2月的服務費,錢收到,發(fā)票開出去了,開發(fā)票時備注了是預收2023年1,2月的,做賬也是做的預收賬款。后面1月份報2022年第四季度增值稅時,申報表直接帶出來已開票那20萬,已報稅,有問題嗎?然后到2023年1月2月正常把20萬之前預收的分別轉成主營業(yè)務收入。賬上要調整嗎?
老師。去年單位內部借錢。對方每個月給的利息直接沖財務費用了,今年我們公司開發(fā)票給對方了。我的發(fā)票怎么做賬?
用友t+銷售單上備注填有內容,導出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因為已經聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內銷繳納銷項稅 請問如何做賬 貸方應交稅金 借方應該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應該還是要交費啊?每個月都有個稅,今天我點擊了一下預填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應該怎么入賬
老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經結賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結賬還可以怎么辦
?老師,好,從網銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
當時就是,借,銀行存款,貸財務費用負數(shù)?,F(xiàn)在因為已經垮年了,如果按你這樣做,是不是就是把財務費用提高了呢?
借以前年度損益調整 貸其他業(yè)務收入 應交稅費
這樣這個其他業(yè)務收入影響利潤表嗎?
影響 他在你的營業(yè)收入里面,影響你的利潤,增加你的利潤
所以我今年利潤就無形之中增加了這筆收入嗎?
對的,適當增加了收入。
對的,是的,增加了收入。
那這樣的話,我在申報表所得稅的時候,要把這筆題踢出去嗎?
不要剔除這個需要交稅呀。
那去邊這筆錢去年已經沖減財務費用了,不就是已經增加去年的收入了嗎?
你好,他沒有增加收入,他是增加了利潤。
匯算清繳時候,你這個以前年度損益調整,再納稅調減就行
你是說明年匯算清繳的時候調減嗎?
對的,是的,是這么做的。