同學你好 這個看借方哦

請問應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額表示什么? 應交增值稅——銷項稅額的貸方余額表示什么? 應交增值稅——進項稅額的借方余額表示什么? 三個都有余額該怎么做?
年末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?現(xiàn)在科目余額,應交稅費增值稅進項稅借方余額769700.1 應交稅費增值稅銷項稅借方余額 -571292.93,應交稅費增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出貸方余額 225628.84元,應交稅費增值稅未交增值稅貸方余額 -34650.61元,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀,分錄怎么寫
期末余額:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 借方余額2092302.95元,應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 貸方余額 2093053.46元,應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方余額113892.85元,應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額114643.36元 這幾個科目期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn),才能平
科目余額表上有一級科目應交稅費借方20萬,二級科目有增值稅貸方3400,未交增值稅借方600,待抵扣進項借方25000,待認證進項借方218000,待轉(zhuǎn)銷項稅額貸方440200,我想知道進項是多少,怎么看
增值稅銷項稅額,增值稅進項稅額。應該看科目余額表的借方還是貸方?
老師好,我們這邊實際業(yè)務是找的工人安裝,然后付勞務費,對方開了這樣的發(fā)票,請問可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計提增值稅分錄,是用應交稅費-應交增值稅,還是用應交稅費-未交增值稅?應交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個月從銀行付錢給個人還 要怎么做賬
10月份報送的數(shù)據(jù)有誤,稅務報表還能修改嗎?
其他應收款的貸方和其他應付款的貸方表達是同一個意思嗎?老師
老師,如果小規(guī)模納稅人增值稅是按月申報的,想改成按季申報,應該怎么修改,什么時候修改
貿(mào)易公司采購一起侶材,合同寫按實際金額結(jié)算,之前預付了186405元,本次又通過銀行轉(zhuǎn)賬付款167443元,貨款一共353848元全部結(jié)清,供應商開票隨貨一起發(fā)出。但是開票金額多開了2千,供應商不重開了,票面金額比實際打款多2000錢,如果2000放應付,多久才能轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
請問公司平時買的香煙和酒送客戶的,這個有規(guī)定一年能開多少票嗎?
老師好,發(fā)工資的時候,把付款用途寫錯了,寫的不是工資,寫的是某某公司的貨款!需要叫員工退回,重新做付款用途為工資發(fā)放嗎?
是都看借方嗎?
進項看借方 銷項看貸方
老師,你根據(jù)我們科目余額表怎么填這三個數(shù)呀?
同學你好 這個要看余額多少
老師,我余額截圖給你了呀。
你那最后一個圖片最左邊一列的就是
老師你好,你就光告訴我這三個填哪個數(shù)字就好了
哪三個數(shù)字呢?沒看到
這里呀,老師。
銷項沒看到有余額,平了呢
老師這個不應該填的是1-3季度的發(fā)生額嗎
你不是問余額的嗎
我什么時候問過余額!
根據(jù)科目余額表填這三個空 分別填哪三個數(shù)字?
增值稅銷項稅額: 增值稅進項稅額: 應交增值稅: 1-3季度實際是多少
余額表就是填寫抵扣之后的余額